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珠暉區(qū)財政預算執(zhí)行情況工作總結

時間:2022-09-26 23:40:10 總結 我要投稿
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珠暉區(qū)2018年財政預算執(zhí)行情況工作總結范文

  2018年度,全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導及區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下,面對嚴峻復雜的宏觀經濟形勢,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照 “穩(wěn)中求進”的總體要求,積極推進公共財政體系建設,大力加強收入征管,實現了財政收入的穩(wěn)定增長;通過不斷優(yōu)化財政支出結構,加大對民生領域的投入力度,努力提高公共財政服務水平,有力地促進了全區(qū)各項社會事業(yè)全面發(fā)展。圓滿完成了區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議確定的目標任務。

珠暉區(qū)2018年財政預算執(zhí)行情況工作總結范文

  (一)收入完成情況:根據區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議通過的2018年財政收入預算,全區(qū)共完成財政總收入117388萬元,為預算的101.02%,較上年增加16380 萬元,增長16.22%。其中國稅部門完成27085萬元,為預算的74.83%,較上年減少2583萬元,下降8.71%;地稅部門完成57637萬元,為預算的90.08%,較上年增加4807萬元,增長9.10%;財政部門完成32667萬元,為預算的203.93%,較上年增加16157萬元,增長97.86%。

  區(qū)級一般預算收入完成23871萬元,較上年增加5920萬元,增長32.97%。

  (二)支出完成情況:XX 年區(qū)級財政支出年初預算為25687萬元,經2018年10月29日區(qū)三屆人大常委會第6次會議通過追加支出3578萬元,調整后的支出預算為29265 萬元,實際完成29265萬元,為調整預算的100%。具體分項完成情況為:一般公共服務類支出9819萬元,為預算的100%,較上年增長 13.28%;公共安全類支出1153萬元,為預算的100%,較上年增長6.99%;教育類支出8900萬元,為預算的100%,較上年增長 14.88%;科學技術類支出34萬元,為預算的100%,較上年增長9.68%;文化體育與傳媒類支出27萬元,為預算的100%,較上年增長 8.00%;社會保障和就業(yè)類支出1729萬元,為預算的100%,較上年增長41.95%;醫(yī)療衛(wèi)生類支出2381萬元,為預算的100%,較上年增長 36.21%;節(jié)能環(huán)保類支出150萬元,為預算的100%,較上年增長257.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務類支出1045萬元,為預算的100%,較上年增長 49.71%;農林水事務類支出1185萬元,為預算的100%,較上年增長44.69%;債務還本付息類支出869萬元,為預算的100%,較上年下降 18.02%;其他支出類支出1973萬元,為預算的100%,較上年增長36.73%。區(qū)級財政支出做到了保工資、保津補貼和教師績效工資的按時足額發(fā)放,確保了機關正常運轉,確保了民生和重點建設資金的需要,實現了年度財政收支平衡、略有結余的目標。

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