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物資領(lǐng)用管理制度
在充滿活力,日益開放的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的物資領(lǐng)用管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物資領(lǐng)用管理制度1
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費用結(jié)算。
二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計劃的申報、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的'開取。
3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準(zhǔn)程序
、佟⒏鬈囬g18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。
②、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進(jìn)行審核。
、邸⒔(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
、、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。
、邸⑥k公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。
、、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。
、、庫管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結(jié)算程序
、佟⒅鹑帐占鬈囬g通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計。
、凇⒏鶕(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進(jìn)行核對。
、、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
、、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標(biāo),對各車間進(jìn)行考核。
物資領(lǐng)用管理制度2
1員工在領(lǐng)取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認(rèn)可,報物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。
2物資如有丟失,應(yīng)由本人負(fù)責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。
3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管。
6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。
物資領(lǐng)用管理制度3
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度,健全企業(yè)采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指:固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設(shè)置專職倉庫保管員,該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo),其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買,購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下小金額(500元以下)無法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報批采購。
第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實際需要,確定一種或幾種物資,到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫,申購單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政部,由行政部指派人員進(jìn)行實際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫,是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
第十二條 接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購;名稱規(guī)格等不完整清晰不采購;工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購;通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫,已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資,行政部應(yīng)及時通知申報部門/人;對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項,行政部應(yīng)結(jié)合申購部門/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請示,征得同意后提報行政部填寫申購單,由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),手續(xù)后補(bǔ)。
第十五條 行政部指派專人負(fù)責(zé)具體采購事宜,對于急需的申購
項目應(yīng)優(yōu)先處理,無法按時購置的物資應(yīng)及時通知申購部門/人。
第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料,與其簽訂長期購銷合同(行政部存檔)。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應(yīng)征求公司分管副總的建議,并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款(特殊情況報備分管副總可機(jī)動執(zhí)行)。
1、采購前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應(yīng)及時的與申購部門/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。
3、對于申購部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品(但必須與申購部門/人商議)。
4、遇到重要的物資、項目或預(yù)算單次采購金額大于1萬元的采購情況,應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報出售方的基本情況。
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購;單次采購金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價。
7、單次采購金額預(yù)算價格在10萬元以上的項目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實施,公司分管副總參與監(jiān)督。
8、對供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)。
第二十條 物資入庫,要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防潮、防蛀處理,保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。 第二十四條 倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,無阻擋,便于識別辨認(rèn)。
第二十五條 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)(結(jié)合公司財務(wù)制度)。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫后,由采購人員通知物資申購部門/人及時領(lǐng)用。由申購部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。
第二十八條 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫,無單不出庫,并做好出庫登記,定期向主管部門做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的物資,可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目,經(jīng)確認(rèn)無誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等,需有總經(jīng)理的簽字或“批條”,方可發(fā)放。
第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資,由本部門負(fù)責(zé)管理,并登記造冊,責(zé)任到人,隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品,實行繳舊領(lǐng)新的'原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動,需有與本部門的交接手續(xù),及時履行交接手續(xù)后,方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等,由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符,或假公濟(jì)私者,公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍處罰,以儆效尤。
第六章 責(zé)任劃分
第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
第三十四條 經(jīng)審批的申購物資,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。(有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理)
第三十五條 未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的或采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失。
第三十六條 物資使用部門/人必須認(rèn)真填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,行政部有權(quán)拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人,造成本公司流動資金使用浪費的,相關(guān)損失由該部門/人承擔(dān)。
第三十八條 財務(wù)部必須結(jié)合公司財務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時抽查采購事項,發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。
物資領(lǐng)用管理制度4
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。
一、管理范圍:
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn),由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的.紀(jì)念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé):
2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫存情況,依據(jù)公司接待需求及時補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實際采購。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購
物資領(lǐng)用管理制度5
1所有物資需認(rèn)真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失。
3所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴(yán)禁亂堆亂放,造成人為損壞。
4專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴(yán)防物品積壓。
6采用五常法對物資進(jìn)行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的'缺乏,并及時進(jìn)行購置。
7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。
8不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。
物資領(lǐng)用管理制度6
一、入庫和驗收
。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r,庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗收,核對完全無誤后,開具《入庫單》,將物品入庫存放。
。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時,庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
(三)對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額,驗收實物。核對無誤后,開具《驗收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(四)直接送貨到各項目上的各類物料,由項目小區(qū)主任開具驗收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
(一)物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
(二)物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚,庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫實發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理:
(一)根據(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標(biāo)識,確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的'原則發(fā)放。
。ǘ⿴旆繎(yīng)保持清潔,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設(shè)施,要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
(一)八防:防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
(二)四檢:
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可,任何人不得出入庫房。
3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
(一)每月15日,由財務(wù)主管對庫房實物進(jìn)行盤點,做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日,庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。
(二)庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》,與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》,做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。
(三)統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領(lǐng)用管理制度7
為完善公司各項物資管理,同時能及時將成本核算清晰,現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資進(jìn)行清點核算,經(jīng)清點核算后,以后所有部門如需物資使用,必須經(jīng)管理負(fù)責(zé)人審批同意后,方可領(lǐng)取使用。
1 目的
規(guī)范物資領(lǐng)用程序。
2 適用范圍
本規(guī)定適用公司各類物資領(lǐng)用的管理。
3 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》填寫
3.1所有倉庫物、料出庫,一律填寫《領(lǐng)料單》。
3.2《領(lǐng)料單》、《物資使用表》應(yīng)填寫認(rèn)真,字跡清晰、書寫規(guī)范,不得有涂改痕跡。
3.3《領(lǐng)料單》必須填寫好:序號、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)料人如實填寫,“用途”欄中應(yīng)具體寫明實際用途。
3.4《物資使用表》必須填寫好:使用單位、序號、物料名稱、領(lǐng)出數(shù)量/日期、收入數(shù)量/日期、簽名確認(rèn)所有相關(guān)的填寫資料。
4 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》審批
4.1 《領(lǐng)料單》填寫完畢,由領(lǐng)料部主管審批同意后,在“領(lǐng)料簽字”處簽字。
4.2簽字后,再經(jīng)總經(jīng)理審批同意,在“負(fù)責(zé)人簽字”處簽字。
4.3簽字時,領(lǐng)用人及所屬部門主管應(yīng)初步核定用量,審定領(lǐng)料的必要性,防止多領(lǐng)造成浪費。
5 交舊領(lǐng)新
5.1所有備品備件、整件、工具,以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關(guān)等配件、材料領(lǐng)用,實行交舊領(lǐng)新,倉庫統(tǒng)一建賬登記,保存舊物。
5.2需提前領(lǐng)新,更換后才能交舊備件的,領(lǐng)料人須向倉庫保管出具欠條,且領(lǐng)料人在更換后第一時間內(nèi)交回舊物,抽取欠條。
5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的,倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字,經(jīng)主管批準(zhǔn)同意后生效。
6 倉庫發(fā)料
6.1倉管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資,而《物料使用表》做好出入記錄。
6.2發(fā)料時,倉管員對《領(lǐng)料單》中所填內(nèi)容逐一檢查,若發(fā)現(xiàn)缺項必須補(bǔ)填,若有錯項須更換領(lǐng)料單,涂改無效。
6.3倉管員發(fā)放的物資,須回收包裝物的,倉管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉管員在清點產(chǎn)品貨物時,定必同時要及時將所需物件清點數(shù)量,填寫好《物資使用表》,定必要求所需單位進(jìn)行簽名確認(rèn)。
6.5《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),倉庫聯(lián)留作存根備查;財務(wù)聯(lián)留作財務(wù)管理;自存聯(lián)留作內(nèi)部記賬或領(lǐng)用憑據(jù);保存時間由各單位內(nèi)定。
6.6財務(wù)聯(lián)由倉管員負(fù)責(zé)傳遞至財務(wù)。《領(lǐng)料單》、《物資使用表》每個月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細(xì)數(shù)據(jù),作追蹤統(tǒng)計各單位費用。
7 其它
7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資,不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門,必須先辦理退庫手續(xù)核銷后,使用部門按正常程序領(lǐng)用。
7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料,按退庫處理。常用小型備件需留存的,建立出、入登記臺賬,落實保管責(zé)任,嚴(yán)防丟失。
7.3所有單位隨時將剩余的.現(xiàn)場材料退到倉庫,不能損壞,否則定必追究使用單位責(zé)任。
8 考核
8.1未按規(guī)定填寫《領(lǐng)料單》、《物資使用表》,每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。
8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的,給予責(zé)任人20—100元經(jīng)濟(jì)處罰。
8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量,視情節(jié)給予責(zé)任人200—500元經(jīng)濟(jì)處罰,并給予行政責(zé)任追究。
8.4領(lǐng)用物資保管不當(dāng),造成丟失或無故損壞的,照價賠償。
9 附件
1.《領(lǐng)料單》樣式;
2. 物資領(lǐng)用流程圖;
3. 《物資使用表》。
10 本制度由負(fù)責(zé)人解釋、考核,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
領(lǐng)料單位:
日期:
負(fù)責(zé)人簽字:
審批簽字:
領(lǐng)料人:
核實人:
日期:
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