餐飲收銀員規(guī)章制度
在發(fā)展不斷提速的社會中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編整理的餐飲收銀員規(guī)章制度,希望對大家有所幫助。
餐飲收銀員規(guī)章制度1
一、收銀職責和權限設臵:
1、收銀員:
每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點(中餐廳)簽到,查看收銀交接班本是否有工作交接。
2.到收銀柜臺時做好工作前準備,首先檢查所有用品:賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領取。對照有關交接、領用薄,核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如:賬單、發(fā)票要連號使用,要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如:看“交接本”等搞好衛(wèi)生,保持工作環(huán)境清潔。
3.餐廳營業(yè)時,服務員下“點菜單”給收銀臺時,收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”,完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”,如“點菜單”有疑問,要及時向“樓面”查詢。
4.當“樓面”通知結賬時,首先聽要點說明清楚房號、臺號,然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出,計算出結賬金額,防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務員,由服務員向賓客結算。
鮮,香煙,酒水等)。給予折扣要按酒店有關規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標注原因,并有授權人簽字。
。1)、操作程序
、佟⒉惋嬍浙y員要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)。
、凇⒉惋嬍浙y員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付,須先上報公司財務部,報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款,用后及時報帳,補回營業(yè)款。
、、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
⑤、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
、、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設備(如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
⑦、餐飲吧臺酒水均按內(nèi)部調(diào)撥單規(guī)定的零售價銷售,嚴禁借調(diào)、代銷外部商品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以借調(diào)、代銷商品兩倍的罰款,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得以進價出售商品,商品調(diào)價由財務、吧臺二方處理賬務。
、唷⒉惋嬊皬d收銀員應對所有票證進行統(tǒng)一管理,票證有收銀領班負責,班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整,交班完備后應及時撤出本班次工號,以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權為顧客或他人多開(撕)發(fā)票,違反者給予多開(撕)發(fā)票5-10倍罰款。
⑨、前廳收銀員應嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作,嚴禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項目。
。2)、打折權限:對持有酒店一卡通的客人,收銀員可直接按一卡通的相應標準給予折扣,但必須在電腦小票上注明卡號,并由持卡人簽字后方可有效。
。3)、代金券:收銀員應認真核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限,在規(guī)定期限內(nèi)可視同現(xiàn)金結算,代金券超額消費部分應補足現(xiàn)金,不設找零。
。4)、每日結帳后將收銀電腦小票(結賬單)、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證,于全天營業(yè)結束時,匯總作出銷售日報表,并盤存當天營業(yè)款,經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字確認后,將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務。
2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:
。1)、指定人員每天對點菜單與出菜單;點菜單與收銀單;酒水單與收銀單一一進行核對,并檢查是否有差錯發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,如有差錯,追究相關人員責任。
。2)、打折權限:公司內(nèi)部員工到餐廳用餐,憑工作牌可以享受7折優(yōu)惠,但必須由餐飲經(jīng)理簽字生效;公司內(nèi)部接待須報總經(jīng)理批準后方可就餐,并有具體接待人簽字。
1、酒水單
酒水單(酒水出庫單)一式二聯(lián),一聯(lián)用于電腦輸單結帳,由收銀員將結賬單訂在一起,作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫,作記賬依據(jù)。酒水單必須有吧臺服務員簽字。 2、結賬單
結賬單可打印二聯(lián),一聯(lián)用于客人結帳,一聯(lián)由收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必須有餐飲經(jīng)理簽字。 3、退菜單
退菜單的開具流程與酒水單相同,單據(jù)送達后廚和吧臺時,必須有后廚或吧臺簽字確認,并有盯臺服務員簽字。如未經(jīng)有關人
員同意,擅自退單,一經(jīng)查出由相關責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
6.結算方式主要有:現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)房賬、掛應收賬及內(nèi)部消費(行政部董事長,內(nèi)部掛賬針對酒店招待及宴請,劉洋帳,總經(jīng)理賬戶,房含早餐,集團內(nèi)部消費)賬等,收銀員必須熟悉各種結賬方式的具體操作規(guī)程。
、.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章,款待的`注明ent。 ⅱ.用信用卡結賬的需客人出示本人身份證,如有需要將身份證號碼抄在賬單上,在打印出信用卡單后,要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。 ⅲ.轉(zhuǎn)房賬結算,先確認房號,打電話至前臺詢問是否可以掛賬,如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號,請客人簽名,然后送至前臺,同時收銀留的一聯(lián)必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效,如果不可以,則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。
ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議,則查對財務部發(fā)出的“協(xié)議書”,核對客人在賬單上的簽名是否一致。 ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內(nèi)部招待申請單,依照上面所定餐標標準進行,所消費項目正常收取費用,內(nèi)部招待直接不收取服務費。
7.開發(fā)票時應注意事項:發(fā)票必須順碼使用,不得涂改,作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存,金額大小寫要一致、規(guī)范,不得多開、私開、重開發(fā)票。
8.本班收銀工作完畢,首先把當班的賬單按結賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現(xiàn)金、信用卡簽購單,填寫“收銀繳款袋”并將相應的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”,然后填寫收銀報表,將當班的賬單和收銀報表一起上交財務部。
9.在上述工作完畢后,應打電話至保安值班室,在酒店保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險柜里,并與保安人員一起在投款登記表上簽名。
10.收銀員下班前要作好如下幾項工作:
、.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領。
ⅱ.有關登記簿是否已記錄(發(fā)票明細表填寫齊全,備用金交接正確)。 ⅲ.將賬單或發(fā)票的起止號碼登記在交班本上。 ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。 ⅴ.抽屜是否上鎖。 ⅵ.搞好工作范圍衛(wèi)生。
、.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數(shù)員保管。 ⅷ.收銀員完成本班工作后,一定要及時簽退,同時留意是否有留言。 篇二:獨立餐飲收銀管理制度收銀管理制度
1、收銀員必須有擔;蜓航。
2、保持收銀臺干凈整潔,熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格,標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格,嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。
4、權限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,否則財務上不予認可,由收銀員補交。
餐飲收銀員規(guī)章制度2
收銀員管理制度
1、有強烈的工作責任心,遵守考勤制度,負責公司的收銀工作。
2、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容, 飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務。
3、每日按規(guī)定時間到公司財務交清前一天的營業(yè)報表。
4、按時到崗,備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的 整齊、干凈。
5、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。
6、準確打印臺號的各項收費帳單,熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收 銀程序;
7、收銀員在操作過程中,如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可,否則一切損 失由承接責任人承擔。
8、嚴格遵守財務制度,每天的現(xiàn)金收入必須及時上交,特殊情況需向管理人員匯 報,做到款帳相符。
9、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對,具有書面記錄,每天的.營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員 批準,不得以任何借口借出給任何人,或私自挪用。
10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款,損害公司利益,如經(jīng) 發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。
11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位,經(jīng)店長同意,應注 意錢款安全,隨時鎖好抽屜和錢柜;
12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。
13、工作時間不得攜帶私人款項上。
14、在收款中做到快、準、禮貌,不錯收、漏收客人款項,對簽單及掛帳者,必 須依據(jù)充足方可。
15、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法,防止偽鈔收入;認真識 別現(xiàn)金真?zhèn),發(fā)現(xiàn)假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調(diào)換。
16、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度,不得向無關人員和外界泄露公司的營業(yè)收 入情況、資料、程序及有關數(shù)據(jù);
18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒), 否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。
19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序,每日負責填寫 營業(yè)日報表,做到及時上交。
20、不得在收銀臺前與任何人閑談,非工作人員不許進入收銀臺。
21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。
22、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。
23、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù),須做到帳物相符。
24、收銀員應認真整理好每日帳單,避免單椐遺漏。每日終了,將錢放入錢柜中, 并做好當日營業(yè)報表.
25、收銀員在營業(yè)結束后,應認真核對好當日營業(yè)收入款,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,如出現(xiàn)短(長)款,應及時查明原因,如屬收銀員自身造成短款,由當日收銀員全額賠償,屬其他原因造成的或未查明原因的,報財務部,經(jīng)財務部查明后處理.
26、熟記公司各部門員工姓名及內(nèi)線電話號碼,在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;
27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等),并 做好清潔保養(yǎng)工作。
29、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
30、積極參加培訓,積極完成上級分配的其他工作。
收銀員日常用語
一、常用的待客用語
收銀員與顧客應對時,應站立服務將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊,還應掌握以下用語:
1、歡迎光臨∕您好!(當顧客走進收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時,不可盯視顧客,應用眼睛的余光觀察顧客,當段不可斜視)
2、對不起,請您稍等一下。(欲離開顧客,為顧客做其他服務時,必須先說這句話,同時將離開的理由告知對方,并將記錄本、票據(jù)、金錢等物品收至抽屜內(nèi))
3、對不起,讓您久等了。(當顧客等待一段時間時)
4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。(顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時,不能默不作聲,必須有所表示)
5、謝謝!歡迎下次光臨,請拿好您的物品。(當顧客結完帳時,必須感謝顧客的惠顧)
6、您好,您總共消費了xxx元(詢問刷卡還是付現(xiàn)金,同時推卡),您好收您xxx元,您好找您xxx元請收好。(為顧客做結賬服務時,一定堅持唱票作業(yè),并對大鈔進行查驗)
7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優(yōu)惠券,結賬時,一種情況是提醒顧客“請問您有帶xxx卡嗎?”或“請問您是會員嗎,本店對會員有特備優(yōu)惠,當結完帳時,應說“找您xxx元,請一起收好您的xxx卡,歡迎您的光臨,請走好”。(注意卡券的使用規(guī)定和時間限制)
二、接聽電話
1、電話報鈴二次,即應拿起話筒,接聽電話時,應親切禮貌的先告訴對方:“xxx酒店,您好”。經(jīng)常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。 (訂餐需問清:客人姓名人數(shù),用餐時間,所定桌位,所定餐品要求,電話號碼等并做好書面記錄及時回訪,并及時通知領班)
餐飲收銀員規(guī)章制度3
第一章 懲戒篇
一、收銀員需在營業(yè)前1個小時,領取當天的單據(jù);如有違反,第一次提出警告,第二次罰款50元人民幣。
二、收銀員需在單據(jù)上雙方簽字、點清數(shù)量、寫清編號并確認;如有違反,第一次罰款200元人民幣,第二次罰款500元人民幣,第三次開除。
三、收銀員不得擅自動用、查看傳菜部和廚房的單據(jù);如有違反,第一次罰款200元人民幣,第二次罰款500元人民幣,第三次開除。
四、收銀員不得清點酒水、擅自翻看酒水單據(jù);如有違反,第一次罰款200元人民幣,第二次罰款500元人民幣,第三次開除。
五、收銀員不得與傳菜員、廚房員、服務員相互勾結,故意撕毀單據(jù);如有違反,將被開除并扣除全月工資及押金。
六、達到三次違反規(guī)章制度,全年無獎金。
第二章 獎勵篇
一、收銀員全月內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯,獎勵200元人民幣。
二、收銀員半年內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯,獎勵1000元人民幣。
三、收銀員一年內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯,獎勵20xx元人民幣。
餐飲收銀員規(guī)章制度4
第一章 懲戒篇
一、傳菜員必須將點菜單數(shù)量、編號核實后,保管好單據(jù),不得丟失;如有違反,丟失了主菜單罰款200元人民幣,丟失了加菜單罰款100元人民幣。
二、傳菜員必須有兩人以上,與廚房員、收銀員對單,確認無誤后雙方簽字確認;如有違反,每人罰款200元人民幣。
三、達到三次違反規(guī)章制度,全年無獎金。
第二章 獎勵篇
一、傳菜員全月未出現(xiàn)任何差錯,獎勵100元人民幣。
二、傳菜員半年內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯,獎勵500元人民幣。
三、傳菜員一年內(nèi)未出任何差錯,獎勵1000元人民幣。
餐飲收銀員規(guī)章制度5
1、收銀員必須有擔保或押金。
2、保持收銀臺干凈整潔,熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格,標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格,嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。
4、權限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,否則財務上不予認可,由收銀員補交。
5、無論收現(xiàn)金還是簽單必須有值臺服務員簽字,寫明收現(xiàn)或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名,且有店長簽字擔保(除協(xié)議單位),無特殊原因不簽字的罰款50元。
6、單據(jù)管理
。1)酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理,由收銀員到財務室簽字領取并保存。
。2)當天上班后,由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單,并由領用人在單據(jù)領用表上簽字確認。
。3)當日下班前,服務員應將領用的單據(jù)全部交回收銀員,由收銀核對后登記單據(jù)領用簿,服務員簽字確認,缺一聯(lián)罰款100元。
。4)收銀員應于第二天上午11點鐘前,將已開據(jù)的酒水單、點菜單、結賬單及單據(jù)領用表上交財務稽核員復核,作廢單據(jù)全聯(lián)上交,缺一聯(lián)罰款100元。
(5)、漏單、跑單、少計由收銀員賠償,發(fā)現(xiàn)問題當日向財務交現(xiàn)金,不抵扣工資,當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用,如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款,第二天到財務報帳補齊,保證備用金安全和營業(yè)使用,財務上隨時盤查。
8、當日業(yè)務結束后,收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業(yè)日報表,由店長(或樓面主管)復核報表數(shù)與當日收到的'現(xiàn)金,簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。
如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺,由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任,補足短缺金額。
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