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4s店管理制度

時間:2024-10-25 12:18:19 制度 我要投稿

4s店管理制度(15篇)

  在當下社會,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編精心整理的4s店管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

4s店管理制度(15篇)

  4s店管理制度1

  一、銷售部人員務必遵守公司的管理制度,不得以任何理由違反公司制度。

  二、銷售部人員務必愛護公司財物,對公司配發(fā)的辦公用品設備應愛惜使用,損壞賠償。

  三、銷售部人員務必隨時無條件理解公司對其辦公設施的.檢查。

  四、銷售部人員不得在業(yè)務過程中損害公司利益,如經發(fā)現,公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律職責的處罰。

  4s店管理制度2

  一、車輛或總成送修時,本公司與送修單位或個人簽訂維修合同或填寫“維修工單”,確定送修要求、工期和質量保證等。

  二、車輛送修時,應具備行駛功能,裝備齊全。

  三、事故車輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車輛簽定維修合同時,應作出相應的說明。

  四、車輛送修時,本公司將建立或登記該車的技術檔案、客戶檔案,觀察有關證件,特殊情況下需要有關公安機關的證明。

  五、送修車輛或總成竣工合格后,本公司將簽發(fā)出廠合格證,并將有關技術資料和合格證移交送修單位或個人。

  六、車輛竣工出廠時,均按送修單位或個人汽車原有的配備完整移交客戶。

  七、客戶接車時,應根據維修合同規(guī)定,就車輛技術狀況和裝備情況進行驗收,發(fā)觀不符合維修合同情況時,應當即提出,本公司將立即查明,及時處理。

  八、在質量保證期內,因維修質量發(fā)生故障和提前損壞的,本公司優(yōu)先安排免費返修。

  九、如在是否是維修質量問題上雙方有異議,可以協商解決。如協商不成,可由當地汽車維修行業(yè)主管部門仲裁解決。

  售后服務管理制度

  售后服務,是現代汽車維修企業(yè)服務的重要組成部分。做好售后服務,不僅關系到本公司產品的質量、完整性,更關系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此,制定本制度。

  (一)售后服務工作由業(yè)務綜合部負責完成。

  (二)售后服務工作的內容

  1、整理客戶資料、建立客戶檔案

  客戶送車進廠維修養(yǎng)護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務,在辦完有關手續(xù)或商談完后,業(yè)務綜合部應于二日內將客戶有關情況整理制表并建立檔案,裝入檔案袋?蛻粲嘘P情況包括:客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期,送修車輛的車型、車號、車種、維修養(yǎng)護項目,保養(yǎng)周期、下一次保養(yǎng)期,客戶希望得到的`服務,在本公司維修、保養(yǎng)記錄(詳見“客戶檔案基本資料表”)。

  2、根據客戶檔案資料,研究客戶的需求業(yè)務人員根據客戶檔案資料,研究客戶對汽車維修保養(yǎng)及其相關方面的服務的需求,找出“下—次”服務的內容,如通知客戶按期保養(yǎng)、通知客戶參與本公司聯誼活動、告之本公司優(yōu)惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。

  3、與客戶進行電話、信函聯系,開展跟蹤服務業(yè)務人員通過電話聯系,讓客戶得到以下服務:

  (1)詢問客戶用車情況和對本公司服務有何意見;

  (2)詢問客戶近期有無新的服務需求需我公司效勞;

  (3)告之相關的汽車運用知識和注意事項;

  (4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容;

  (5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優(yōu)惠聯誼活動,如免費檢測周,優(yōu)惠服務月,汽車運用新知識晚會等,內容、日期、地址要告之清楚。

  (6)咨詢服務;

  (7)走訪客戶。

  (三)售后服務工作規(guī)定

  1、售后服務工作由業(yè)務綜合部經理指定專門業(yè)務人員——跟蹤業(yè)務員負責完成。

  2、跟蹤業(yè)務員在客戶車輛送修進場手續(xù)辦完后,或客戶到公司訪談咨詢業(yè)務完后,兩日內建立相應的客戶檔案。

  3、跟蹤業(yè)務員在建立客戶檔案的同時,研究客戶的潛在需求,設計擬定“下一次”服務的針對性通話內容、通信時間。

  4、跟蹤業(yè)務員在客戶接車出廠或業(yè)務訪談、咨詢后二天至一周內,應主動電話聯系客戶,作售后第一次跟蹤服務,并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業(yè)務員要主動詢問曾到我公司保養(yǎng)維修的客戶車輛運用情況,并征求客戶對本公司服務的意見,以示本公司對客戶的真誠關心,與在服務上追求盡善盡美的態(tài)度,對客戶談話要點要作記錄,特別是對客戶的要求,或希望或投訴,一定要記錄清楚,并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復;不能當面或當時答復的,通話后要盡快加以研究,找出辦法;仍不能解決的,要在兩日內報告業(yè)務經理,請示解決辦法,并在得到解決辦法的當日告知客戶,一定要給客戶一個滿意的答復。

  5、在“銷售”后第一次跟蹤服務的一周后的7天以內,業(yè)務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準,內容避免重復,要有針對性,仍要體現本公司對客戶的真誠關心。

  6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優(yōu)惠服務活動、免費服務活動后,業(yè)務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶,然后于兩天內視情況需要把通知信函向客戶寄出。

  7、每一次跟蹤服務電話,包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業(yè)務員都要做好電話記錄,并將電話記錄存于檔案,將電話登記表歸檔保存。

  8、每次發(fā)出的跟蹤服務信函,包括通知、邀請函、答復函都要登記,并歸檔保存。

 。ㄋ模┲付ǜ櫋I(yè)務員不在崗時,由業(yè)務經理臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

 。ㄎ澹I(yè)務經理負責監(jiān)督檢查售后服務工作,并于每月對本部售后服務工作進行一次小結,每年末進行一次總結;小結、總結均以本部工作會形式進行,由業(yè)務經理提出小結或總結書面報告,并存檔保存。

  (六)本制度使用以下四張表格:“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務電話記錄表”、“跟蹤服務電話登記表”、“跟蹤服務信函登記表”

  4s店管理制度3

  4S店售后管理制度主要包括維修、養(yǎng)護、救援、信息咨詢、保險、二手車交易等內容。但就目前國內汽車業(yè)發(fā)展水平而言,國內所謂的售后服務還主要是維修和保養(yǎng)服務,服務顧問的工作內容主要是業(yè)務接待、單據管理、客戶檔案管理、客戶跟蹤、提醒服務,客戶投訴處理。

  1、售后服務核心流程:預約-準備工作-接車/落單-修理/進行工作-質檢-交車/結賬-跟蹤。

  2、預約:電話使用技巧。

  3、準備工作:配件知識:易損配件、常用配件業(yè)務接待的準備:環(huán)境、設施的準備,顧客資料的準備,內部的溝通。

  4、接收車輛/制作訂單:專業(yè)接待規(guī)范、汽車維修費標準計算方法、汽車維修市場價格參

  5、修理:永遠為顧客著想,贏得顧客的忠誠。

  6、交車/結賬:財務結算知識、機動車保險;保修索賠政策及程序,索賠處理手冊,索賠案例分析處理顧客投訴。

  一、接待服務(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

  1、接待準備

  (1)服務顧問按規(guī)范要求檢查儀容、儀表。

  (2)準備好必要的表單、工具、材料。

  (3)環(huán)境維護及清潔。

  2、迎接顧客

  (1)主動迎接,并引導顧客停車。

  (2)使用標準問候語言。

  (3)恰當稱呼顧客。

  (4)注意接待順序。

  3、環(huán)車檢查

  (1)安裝三件套。

  (2)基本信息登錄。

  (3)環(huán)車檢查。

  (4)詳細、準確填寫接車登記表。

  4、現場問診

  了解顧客關心的問題,詢問顧客的來意,仔細傾聽顧客的要求及對車輛故障的描述。

  5、故障確認

  (1)可以立即確定故障的,根據質量擔保規(guī)定,向顧客說明車輛的維修項目和顧客的需求是否屬于質量擔保范圍內。

  如果當時很難確定是否屬于質量擔保范圍,應向顧客說明原因,待進一步進行診斷后做出結論。如仍無法斷定,將情況上報一汽轎車服務部待批準后做出結論。

  (2)不能立即確定故障的,向顧客解釋須經全面仔細檢查后才能確定。

  6、獲得、核實顧客、車輛信息

  (1)向顧客取得行駛證及車輛保養(yǎng)手冊。

  (2)引導顧客到接待前臺,請顧客坐下。

  7、確認備品供應情況

  查詢備品庫存,確定是否有所需備品。

  8、估算備品/工時費用

  (1)查看DMS系統(tǒng)內顧客服務檔案,以判斷車輛是否還有其它可推薦的維修項目。

  (2)盡量準確地對維修費用進行估算,并將維修費用按工時費和備品費進行細化。

  (3)將所有項目及所需備品錄入DMS系統(tǒng)。

  (4)如不能確定故障的,告知顧客待檢查結果出來后,再給出詳細費用。

  9、預估完工時間

  根據對維修項目所需工時的估計及店內實際情況預估出完工時間。

  10、制作任務委托書

  (1)詢問并向顧客說明公司接受的付費方式。

  (2)說明交車程序,詢問顧客舊件處理方式。

  (3)詢問顧客是否接受免費洗車服務。

  (4)將以上信息錄入DMS系統(tǒng)。

  (5)告訴顧客在維修過程中如果發(fā)現新的維修項目會及時與其聯系,在顧客同意并授權后才會進行維修。

  (6)印制任務委托書,就任務委托書向顧客解釋,并請顧客簽字確認。

  (7)將接車登記表、任務委托書客戶聯交顧客。

  11、安排顧客休息

  顧客在銷售服務中心等待。

  二、作業(yè)管理(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

  1、服務顧問與車間主管交接

  (1)服務顧問將車輛開至待修區(qū),將車輛鑰匙、《任務委托書》、《接車登記表》交給車間主管。

  (2)依《任務委托書》與《接車登記表》與車間主管車輛交接。

  (3)向車間主管交待作業(yè)內容。

  (4)向車間主管說明交車時間要求及其它須注意事項。

  2、車間主管向班組長派工

  (1)車間主管確定派工優(yōu)先度。

  (2)車間主管根據各班組的.技術能力及工作狀況,向班組派工。

  3、實施維修作業(yè)

  (1)班組接到任務后,根據《接車登記表》對車輛進行驗收。

  (2)確認故障現象,必要時試車。

  (3)根據《任務委托書》上的工作內容,進行維修或診斷。

  (4)維修技師憑《任務委托書》領料,并在出庫單上簽字。

  (5)非工作需要不得進入車內與不能開動顧客車上的電器設備。

  (6)對于顧客留在車內的物品,維修技師應小心地加以保護,非工作需要嚴禁觸動,因工作需要觸動時要通知服務顧問以征得顧客的同意。

  4、作業(yè)過程中存在問題

  (1)作業(yè)進度發(fā)生變化時,維修技師必須及時報告車間主管及服務顧問,以便服務顧問及時與顧客聯系,取得顧客諒解或認可.

  (2)作業(yè)項目發(fā)生變化時-增項處理。

  5、自檢及班組長檢驗

  (1)維修技師作業(yè)完成后,先進行自檢。

  (2)自檢完成后,交班組長檢驗。

  (3)檢查合格后,班組長在《任務委托書》寫下車輛維修建議、注意事項等,并簽名。

  (4)交質檢員或技術總監(jiān)質量檢驗。

  6、總檢

  質檢員或技術總監(jiān)進行100%總檢。

  7、車輛清洗

  (1)總檢合格后,若顧客接受免費洗車服務,將車輛開至洗車工位,同時通知車間主管及服務顧問車已開始清洗。

  (2)清洗車輛外觀,必須確保不出現漆面劃傷、外力壓陷等情況。

  (3)徹底清洗駕駛室、后備箱、發(fā)動機艙等部位。煙灰缸、地毯、儀表等部位的灰塵都要清理干凈,注意保護車內物品。

  (4)清潔后將車輛停放到竣工停車區(qū),車輛擺放整齊,車頭朝向出口方向。

  三、交車服務(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

  1、通知服務顧問準備交車

  (1)將車鑰匙、《任務委托書》、《接車登記表》等物品移交車間主管,并通知服務顧問車輛已修完。

  (2)通知服務顧問停車位置。

  2、服務顧問內部交車

  (1)檢查《任務委托書》以確保顧客委托的所有維修保養(yǎng)項目的書面記錄都已完成,并有質檢員簽字。

  (2)實車核對《任務委托書》以確保顧客委托的所有維修保養(yǎng)項目在車輛上都已完成。

  (3)確認故障已消除,必要時試車。

  (4)確認從車輛上更換下來的舊件。

  (5)確認車輛內外清潔度(包括無灰塵、油污、油脂)。

  (6)其它檢查:除車輛外觀外,不遺留抹布、工具、螺母、螺栓等。

  3、通知顧客,約定交車

  (1)檢查完成后,立即與顧客取得聯系,告知車已修好。

  (2)與顧客約定交車時間。

  (3)大修車、事故車等不要在高峰時間交車。

  4、陪同顧客驗車

  (1)服務顧問陪同顧客查看車輛的維修保養(yǎng)情況,依據任務委托書及接車登記表,實車向顧客說明。

  (2)向顧客展示更換下來的舊件。

  (3)說明車輛維修建議及車輛使用注意事項。

  (4)提醒顧客下次保養(yǎng)的時間和里程。

  (5)說明備胎、隨車工具已檢查及說明檢查結果。

  (6)向顧客說明、展示車輛內外已清潔干凈。

  (7)告知顧客3日內銷售服務中心將對顧客進行服務質量跟蹤電話回訪,詢問顧客方便接聽電話的時間。

  (8)當顧客的面取下三件套,放于回收裝置中。

  5、制作結算單

  (1)引導顧客到服務接待前臺,請顧客坐下。

  (2)打印出車輛維修結算單及出門證。

  6、向顧客說明有關注意事項

  (1)根據任務委托書上的"建議維修項目"向顧客說明這些工作是被推薦的,并記錄在車輛維修結算單上。特別是有關安全的建議維修項目,要向顧客說明必須維修的原因及不修復可能帶來的嚴重后果,若顧客不同意修復,要請顧客注明并簽字。

  (2)對保養(yǎng)手冊上的記錄進行說明(如果有)。

  (3)對于首保顧客,說明首次保養(yǎng)是免費的保養(yǎng)項目,并簡要介紹質量擔保規(guī)定和定期維護保養(yǎng)的重要性。

  (4)將下次保養(yǎng)的時間和里程記錄在車輛維修結算單上,并提醒顧客留意。

  (5)告知顧客會在下次保養(yǎng)到期前提醒、預約顧客來店保養(yǎng)。

  (6)與顧客確認方便接聽服務質量跟蹤電話的時間并記錄在車輛維修結算單上。

  售后服務管理制度

  (三)售后服務工作規(guī)定(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

  1、售后服務工作由業(yè)務部主管指定專門業(yè)務人員——跟蹤業(yè)務員負責完成。

  2、跟蹤業(yè)務員在客戶車輛送修進場手續(xù)辦完后,或客戶到公司訪談咨詢業(yè)務完后,兩日內建立相應的客戶檔案?蛻魴n案內容見本規(guī)定第二條第一款。

  3、跟蹤業(yè)務員在建立客戶檔案的同時,研究客戶的潛在需求,設計擬定"下一次"服務的針對性通話內容、通信時間。

  4、跟蹤業(yè)務員在客戶接車出廠或業(yè)務訪談、咨詢后三天至一周內,應主動電話聯系客戶,作售后第一次跟蹤服務,并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業(yè)務員要主動詢問曾到我公司保養(yǎng)維修的客戶車輛運用情況,并征求客戶對本公司服務的意見,以示本公司對客戶的真誠關心,與在服務上追求盡善盡美的態(tài)度。對客戶談話要點要作記錄,特別是對客戶的要求,或希望或投訴,一定要記錄清楚,并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復;不能當面或當時答復的,通話后要盡快加以研究,找出辦法;仍不能解決的,要在兩日內報告業(yè)務主管,請示解決辦法。并在得到解決辦法的當日告知客戶,一定要給客戶一個滿意的答復。

  5、在"銷售"后第一次跟蹤服務的一周后的7天以內,業(yè)務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準,內容避免重復,要有針對性,仍要體現本公司對客戶的真誠關心。

  6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優(yōu)惠服務活動、免費服務活動后,業(yè)務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶,然后于兩日內視情況需要把通知信函向客戶寄出。

  7、每一次跟蹤服務電話,包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業(yè)務員都要做好電話記錄,登記入表(附后),并將電話記錄存于檔案,將電話登記表歸檔保存。

  8、每次發(fā)出的跟蹤服務信函,包括通知、邀請函、答復函都要登記入表(附后),并歸檔保存。

  (四)指定跟蹤業(yè)務員不在崗時,由業(yè)務主管臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

  (五)業(yè)務主管負責監(jiān)督檢查售后服務工作;并于每月對本部售后服務工作進行一次小結,每年末進行一次總結;小結、總結均以本部工作會形式進行,由業(yè)務主管提出小結或總結書面報告;并存檔保存。

  (六)本制度使用以下四張表格:"客戶檔案基本資料表"、"跟蹤服務電話記錄表"、"跟蹤服務電話登記表"、"跟蹤服務信函登記表"。

  4s店管理制度4

  一、新員工入職

  1.新員工試用期為個月,轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現,由銷售經理評定其能否轉正,簽字生效后交行政備案,4s店銷售部管理制度。

  2.試用期間有權利、有義務接受公司的'各種培訓。

  3.試用期間配帶試用期工牌,著深色正裝上班;遵守公司的所有規(guī)章制度。

  4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業(yè)務培訓,老銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程,帶教銷售顧問對新員工負全責。

  5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策),其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業(yè)績內,管理制度《4s店銷售部管理制度》。

  二。日常規(guī)范

  1.著公司統(tǒng)一工裝上班,帶工牌。工裝必須干凈整潔,(襯衣領口、袖口)男士須打統(tǒng)一領帶,頭發(fā)整齊,發(fā)梢不可過耳,穿深色襪子,皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀,不可披肩散發(fā)。

  2.公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。

  3.晨會前整理好內務,任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜

  4.所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責,辦公物品擺放整齊有序,桌面無污漬,電腦無灰塵;若發(fā)現物品擺放凌亂,桌面和電腦上留有灰塵。

  5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事,有事請假銷售經理批準后,方可離開。

  6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假,不可電話請假,特殊情況除外,周五不允許休息。

  7.展車衛(wèi)生由銷售主管負責檢查,晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生,責任到人。由銷售主管負責檢查。

  9.新進展廳展車,不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

  10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區(qū)域,桌椅恢復原位,紙杯收起放到指定地方。

  11.銷售顧問嚴格按照規(guī)定值班,任何時間不得出現空崗,午餐期間實行輪崗,用餐時間不得超過半小時,接待客戶除外。

  12.全員會議和培訓必須全部參加,違者按曠工處理或辭退;參會期間,手機必須調到振動或靜音上。

  4s店管理制度5

  第一章總則

  第一條、為加強公司資金的內部控制和管理,降低籌資用資成本,防范經營和財務風險,確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作,實現公司資產和股東資金收益最大化的目標,根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定并結合公司實際情況,特制定本規(guī)范。

  第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位,包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。

  第二章現金管理制度

  第三條、為了加強公司現金管理,建立健全現金收付制度,嚴格執(zhí)行現金結算紀律,對現金管理作如下規(guī)定。

  第四條、現金使用范圍:

  1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用;

  2、出差人員差旅費;

  3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支;

  4、業(yè)務活動的零星支出備用金;

  5、確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。

  第五條、現金收付原則:

  1、收付現金必須根據規(guī)定的合法憑證辦理;沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的,出納不予付款。

  2、因公外出或購買物品,需借用現金時,按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。

  3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位,不準謊報用途,套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金,不準將公司收入的現金以個人名義存入銀行(董事長和總經理共同書面許可除外),不準保留帳外公款。

  4、出納不準白條頂款,不準墊支挪用公司資金。

  第六條、現金收入和支出:

  1、不論何種來源收入的現金,原則上應于當日全部送存銀行。

  2、支付現金,應該從備用金中支付或從銀行存款提取,公司任何員工不得以收入直接支付各項開支,嚴禁坐支現金。

  3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入,在取得現金收入后應及時上繳財務。

  4、支付現金在1-5萬元的,經辦人必須提前一個工作日通知財務部門;5-10萬元的,經辦人必須提前3個工作日通知財務部門;10萬元以上的,必須提前5個工作日通知財務部門;事先未通知的,財務部門有權拒絕辦理付款業(yè)務(公司緊急、重大的非日常事項例外)。

  第七條、現金報銷時間規(guī)定:

  1、購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。

  2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。

  3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的,財務部有權直接從借款人的工資中扣除。

  第八條、庫存現金的保管:

  1、庫存現金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準,禁止超過限額備用金。

  2、出納辦理現金出納業(yè)務,必須做到按日清理,按月結賬,及時登記現金日記賬,結出庫存現金賬面余額,并與庫存現金實地盤點數核對相符。

  3、出納人員必須每日核對庫存現金,保持賬款相符,如發(fā)生長短款問題要及時向財務負責人匯報,查明原因后按照總經理審批簽章后的書面處理意見進行處理,不得擅自將長短款項相互補抵。

  4、財務負責人每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現金進行盤點,每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

  5、現金保管要有安全措施,存放現金要用保險柜,保險柜鑰匙要由出納專人保管。

  第九條、處罰:

  1、對違反本制度照成公司損失的,視其情節(jié)嚴重,結予處罰,并保留以法律手段追究當事人責任的權利。

  2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現金,用不符合制度的憑證沖抵庫存現金,未經批準坐支現金,私存小金庫,編造用途套取現金,公款私存,截留收入,逾期報銷的,除給有關人員處罰外,分別給予違紀金額20%的罰款。

  第三章銀行存款管理制度

  第十條、公司發(fā)生的一切收付款項,除第二章規(guī)定的可用現金支付外,都必須通過銀行辦理轉賬結算。

  第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。

  第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況,合理組織貨幣資金的收入,按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

  第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證,財務負責人必須進行嚴格審核,以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生,并每月末核對銀行存款余額。

  第四章財務審批制度

  第十四條、資金支付審批權限:

  1、單筆支出金額在500元以下,由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理審核簽字后支付,全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

  2、單筆支出金額在500元以上,由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理和董事長審批簽字后支付。

  3、需由董事長簽字的款項支付,未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項,財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付;待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續(xù)。

  第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。

  第五章員工借款管理制度

  第十六條、為了加強員工借款管理,減少資金占用,更好的服務于公司經營活動,對員工借款作如下規(guī)定。

  第十七條、員工借款范圍及審批:

  1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業(yè)務,根據需要可借用現金。

  2、公司員工借支現金需要填寫“借款單”,經部門負責人批準,財務負責人審核后,報總經理簽批,F金借支5000元以上,需要提前1個工作日通知財務部。

  3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現金,有出差任務時,由同行人員借支現金。

  4、未在公司擔任具體職務的股東,不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經理級別執(zhí)行;超過限額的借款,按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息;且借款期限不得超過一個會計年度。

  5、現金借款人應親自到財務部門支取現金并在現金支付憑證上簽字,除經董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

  6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

  第十八條、員工借款額度:

  1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度,部門負責人應進行額度的審核,超出合理范圍的員工借款,財務部門不予借支。

  2、公司員工由于個人或家庭原因,由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保,提出借款申請(注明還款計劃)并經總經理和董事長審批簽字后,可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

  3、對不同級別的員工設置最高借款限額,未還借款超過限額時,財務部門有權拒絕再次向其借款。

  4、員工借款額度表:

  第十九條、禁止白條抵現,對于符合規(guī)定的員工借款,財務部要及時進行賬務處理。

  第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時,需再次履行借款審批手續(xù),財務部門不得直接支付現金。

  第二十一條、工程周轉金借款,實行“前賬不清,后款不借”原則。報銷還款時,必須取得合法的票據,按照規(guī)定程序報銷。

  第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款,準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況,及時清理借支。

  第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時扣回。特殊情況的,需由借款人提出還款申請經總經理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。

  第二十四條、出現無法收回借款情形時,由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的,由財務經辦人和財務負責人共同承擔還款義務,總經理承擔領導責任。

  第二十五條、員工借款時填寫的借款單據,由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據,根據借款員工的需要,財務部門可出具收款收據或款項結清證明。

  第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的,可由上戶專員根據計算的上戶保險費用提出借款申請(不受上述借款額度的限制),經審批權限審批后到財務部門辦理借款手續(xù);辦完上戶手續(xù)后立即到財務部門辦理核銷手續(xù);發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的,財務部門有權拒絕發(fā)放該員工工資直到完結核銷手續(xù)為止。

  第六章存貨管理制度

  第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。

  第二十八條、公司所有存貨的.進出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫手續(xù),并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經理審批。

  第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理,該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

  第三十條、存貨采購與入庫:

  1、商品車采購由公司統(tǒng)一安排,商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續(xù)。

  2、非商品車存貨由總經理或董事長指定人員采購,購入后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  3、急用物料的采購,購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。

  4、存貨入庫(包括商品車調撥入庫)時,須填寫財務部門指定格式的《入庫單》,一式三聯。由購買人、保管、相關部門經理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯連同合法的購買憑證交由財務部門結算;手續(xù)單據不齊,財務部門有權拒絕辦理。

  5、零星辦公用品的采購,采取購入后憑合法購買憑證經審批制度規(guī)定的審批流程后予以報銷。

  第三十一條、存貨日常保管:

  1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

  2、未經庫房管理人同意,除董事長、總經理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房,違者每次罰款100元。

  3、非商品車存貨保管與保養(yǎng):

  ﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管,做到保質、保量、保安全。

  ﹙2﹚合理擺放:對不同的品種、規(guī)格、質量的物料都應分開,按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號(金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼;SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理)存放,以便發(fā)貨。

  ﹙3﹚物料擺放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識,搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經常保持清潔。

  ﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。

  4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。

  第三十二條、銷售與出庫:

  1、商品車的銷售出庫:

  ﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》(一式三聯)后,交由庫房進行領料出庫(庫房留存第三聯)進行車載裝飾。

  ﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》(一式兩聯)上簽字并交由4S展廳驗收簽字后,將財務聯(第一聯)取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。

  ﹙3﹚銷售人員交車時,根據財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》(第二聯)交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫,商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》(第二聯)匯總后交由財務部門存檔。

  2、服務站銷售出庫:

  ﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內的材料,根據SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù);

  ﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料,根據金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù);

  3、內部領料出庫:

  ﹙1﹚公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。

  ﹙2﹚庫房保管根據部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》(一式三聯),由領料人和保管簽字后予以發(fā)貨。

  ﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》(一式三聯),存根聯由保管留存,紅聯交領料人所在部門留存,財務聯月底匯總后由保管上交財務核算。

  ﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算,計入領料部門成本進行績效考核。

  第三十三條、存貨清查與盤點:

  1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。

  2、實地盤點結束后,由盤點人員在盤點表上簽字,對于賬實不符的情況,應查明原因,并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。

  3、發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

  第七章費用報銷制度

  第三十四條、業(yè)務招待費報銷規(guī)定:

  1、各部門因工作需要接待客戶時,應事先電話請示總經理批準,并在業(yè)務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。

  2、符合下列條件之一的,由部門負責人以上管理人員提出接待申請:

  ﹙1﹚公司經營業(yè)務中的重要客人;

  ﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人;

  ﹙3﹚其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。

  3、嚴格業(yè)務招待費事前審批制度,確保一次一報,一次一單。

  4、業(yè)務招待費的報銷,應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單,并附合法票據由按照財務審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。

  5、業(yè)務招待費的處理,按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

  第三十五條、通訊費補貼規(guī)定:

  1、通訊費補貼標準:根據員工在公司報備的號碼,每月電話費補貼標準為:

  2、享受公司通訊費報銷的人員,電話要求24小時開機,經公司發(fā)現月累計關機3次以上,對當月通訊費不予報銷。

  3、員工轉崗時,通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執(zhí)行;員工辭職、調動離開公司時,從次月停止報銷通訊費。

  4、公司報銷的通訊費按照員工所屬部門,計入各部門成本費用并計算績效考核。

  第三十六條、交通費報銷規(guī)定:

  1、公司各部門配備的業(yè)務用車輛,公司負擔車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等,車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法,報銷標準為:

  2、總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準,除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據實扣除。

  3、車輛使用責任人的確定:

  ﹙1﹚4S展廳試乘試駕車:4S展廳銷售經理;

  ﹙2﹚售后服務站施救車:售后服務站站長;

  ﹙3﹚行政部公務用車:行政部部長;

  ﹙4﹚財務部公務用車:財務部部長;

  ﹙5﹚其他用車責任人:由總經理指定。

  4、公司員工因辦理公司業(yè)務造成公司車輛損壞的,賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的,按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除,金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。

  5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記,車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

  6、因公外出辦事,本城范圍內原則上應乘坐公交車,經總經理同意的可以乘坐出租車;本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具(乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意),禁止自行駕車外出辦事(總經理或董事長同意的除外);事后憑合法票據據實報銷。

  第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規(guī)定:

  1、公司各部門員工因公出差,應事前書面報備行政部,確定出差時間和地點。

  2、出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷;

  3、出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標準為:

  4、出差過程中發(fā)生的業(yè)務招待費按照本章“業(yè)務招待費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷;

  5、出差過程中發(fā)生的伙食費,采用定額補貼的方法予以補貼,補貼標準為:

  6、公司員工參加SGM指定培訓,SGM規(guī)定了食宿標準的,按照SGM標準據實報銷。

  第三十八條、職工活動費報銷規(guī)定:

  1、各部門組織職工集體活動,應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的,一律不予報銷。

  2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動后,以合法票據附簽字后的申請單據實報銷。

  3、經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用,不計入各部門成本費用績效考核。

  第三十九條、傭金支付規(guī)定:

  1、公司員工在經營業(yè)務活動中,不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣,一經發(fā)現就地免職,公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

  2、公司往來單位及人員招待公司員工,被招待人必須事前到公司行政部門報備,未報備者一經發(fā)現給予當月應付工資總額50%的罰款。

  3、公司需對外支付的貨幣傭金,必須先由經辦人填寫申請單,經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字后由出納支付,并及時入賬。

  4、公司需對外支付的非貨幣傭金,由經辦人填寫申請,經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。

  5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的,一經發(fā)現就地免職,公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

  6、公司在經營活動中支付的傭金,一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

  第四十條、其他費用報銷規(guī)定:財務部根據公司經營情況另行提出報銷方案,經總經理、董事長審批后予以實施。

  第八章印鑒管理制度

  第四十一條、為規(guī)范財務印章的管理,加強風險防范,保障公司合法權益,實現印章管理的制度化和規(guī)范化,特制定本制度。

  第四十二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章(銀行印鑒)、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務章、內部審核專用章等。

  第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的,由財務負責人按刻章程序提出申請,經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章,以資區(qū)別。

  第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時,應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告,并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。

  第四十五條、財務印章的使用范圍:

  1、財務印章應嚴格按照本制度的規(guī)定,依據公司經營活動的實際需要,經過審批權限人的批準結果使用,不得濫用財務印章。

  2、財務印鑒(財務專用章、法人代表章、財務負責人章)用于辦理有關的銀行業(yè)務,如:銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業(yè)務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項,應通過公司印章使用審批流程,方能使用。

  3、發(fā)票專用章用于公司經營業(yè)務需要開據的發(fā)票。

  4、財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。

  5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務。

  6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業(yè)務。

  第四十六條、財務印章的保管與使用管理規(guī)定:

  1、財務印鑒實行分開保管的原則:法人代表章由董事長指定人員保管,財務負責人保管財務專用章,其余印章的保管人員由財務負責人和總經理共同授權。

  2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時,應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經理共同指定臨時印章(含印鑒)保管員,在前一天提前做好臨時性交接工作。

  3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任;財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

  4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的,應填寫《財務印章外出使用申請表》,經財務負責人審核批準后,由部門的兩名人員分別攜帶,監(jiān)督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業(yè)務,如發(fā)現違規(guī)行為,則追究印章外帶使用人的責任。

  5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

  6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”;銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。

  第九章票據管理制度

  第四十七條、為規(guī)范公司單據管理,防范財務風險,根據公司經營狀況和財務流程,制定本制度。

  第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據、收款證明”等。

  第四十九條、財務負責人為公司票據管理直接責任人,負責登記票據的領用、核銷、存根聯保管工作。

  第五十條、收據的領用:

  1、財務負責人應設置票據領用登記表,發(fā)放票據時必須登記領用日期、數量、起止號碼等,應由領用人簽字。

  2、出納為收款收據和收款證明的唯一領用人,負責領用票據的管理和開具工作。

  3、各主辦會計為各類發(fā)票的領用人,負責領用發(fā)票的管理和開具工作。

  4、票據領用人在領用新的票據前,應到財務負責人處進行原領用票據的核銷工作,未辦理核銷之前不得領用新的票據。

  第五十一條、票據的使用:

  1、各種票據應當按照規(guī)定的要求順序、聯次開具。

  2、各種票據只能按照規(guī)定的范圍進行使用,不得轉借,轉讓,跳號,拆本使用,不得開具空白票據(未明確金額小寫的票據)。

  3、票據填開錯誤時禁止涂改,一律作廢重開;作廢的單據必須聯次齊全完整。

  第五十二條、收據客戶聯回收規(guī)定:

  1、因銷售商品車開具的收款收據在開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務部門商品車銷售會計負責回收,單據不齊的財務部門有權拒絕開具發(fā)票。

  2、因維修車輛開具的收款收據在開具維修發(fā)票前由財務部門售后會計負責回收,單據不齊的財務部門有權拒絕開具發(fā)票。

  3、因客戶原因遺失單據的,由客戶本人填寫遺失單據說明書,主辦會計根據經銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據遺失說明書辦理財務手續(xù)。

  第十章商品車交車流程

  第五十三條、商品車銷售、交車票據傳遞流程圖:

  第五十四條、商品車銷售、交車票據傳遞流程說明:

  1、銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續(xù),收款出納根據本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。

  2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯收款收據(必須在收據上注明清楚車架號),由收款出納進行審核并確認簽字。(第一聯:存根;第二聯:記賬;第三聯:收據,加蓋公司財務章;第四聯:收銀,附在客戶結算清單上)。

  3、收款結算交付評審費、續(xù)保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明(附在客戶結算清單上)和三聯收款收據。(第一聯:存根;第二聯:收據,加蓋公司財務章,用于退還客戶續(xù)保保證金的依據;第三聯:記賬)。

  4、客戶結算清單所有款項結清后,由銷售顧問開具開票通單,由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續(xù)。

  5、商品車銷售負責會計審核合同,合同審核無誤且收齊客戶收據后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發(fā)票。

  6、銷售顧問開具發(fā)票后,須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發(fā)票聯復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊黃聯、交車檢驗表、交車單復印件,GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部,交車單原件交財務部留存(有節(jié)能補貼的,還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件)。

  7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù),收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據收銀聯”等單據后開具車輛放行條。

  8、保安根據車輛放行條放車后回收車輛放行條,匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。

  第五十五條、退定金和多余車款:

  1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還:

  ﹙1﹚GMAC被拒;

  ﹙2﹚車展定車;

  ﹙3﹚訂購車輛缺貨;

  ﹙4﹚訂購車輛質量問題;

  ﹙5﹚總經理書面同意的其他情況。

  2、退定金和多余車款時,由銷售顧問填寫請款單,經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款;退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據。

  第十一章維修車輛交車流程

  第五十六條、維修車輛票據傳遞流程圖:

  第五十七條、維修車輛票據傳遞流程說明:

  1、售后接待根據客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng),車輛預檢表必須經客戶簽字認可。

  2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進行單據填開和材料出庫。

  3、非SGM車輛由各維修工組根據前臺接待開具的金蝶結算單(一式四聯:存根聯,財務聯,領料聯,客戶聯)領料聯到備件庫房領料出庫。

  4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺接待處,收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款(無收款的,按照下列規(guī)定辦理)后開具維修車輛放行條(放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號)。

  5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”:

  ﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現金”由收款出納收款后將結算單據(結算單據包括但不限于“結算單的財務聯、維修工單財務聯、維修發(fā)料單財務聯”)交與主辦會計核算;

  ﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算;“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經索賠員簽字,否則財務不予受理。

  ﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單,由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算,否則財務不予受理。

  6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現金、事故代賠、應收掛賬”:

  ﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會計核算;

  ﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單,由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算,否則財務不予受理。

  ﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據,必須按照第四章“財務審批權限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條,未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開具出門條。

  ﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據,可由服務站站長提出申請,經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后,可以不針對每單進行簽字審核,出納可直接開具出門條。

  7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售,不予折讓。特殊情況的,由服務站站長提出申請經總經理審核(折讓金額超過¥1000.00的須經董事長審核)簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的,財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款,維修站站長處以¥100元/次的罰款。

  8、收款出納結算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主,保安人員回收放行條后放行維修車輛,保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。

  9、預收維修款的由收款出納開具三聯收款收據,客戶聯交客戶,記賬聯交會計核算,待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯。

  第十二章招標管理制度

  第五十八條、為規(guī)范公司物料采購和服務外包,降低成本費用,遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

  第五十九條、適用范圍:

  1、工程修建項目;

  2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目;

  3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目;

  4、其他總經理或董事長認為應該招標的項目。

  第六十條、招標方式和權限:

  1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃(計劃中明確各項目要求);

  2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦;

  3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經理負責選擇中標單位書面上報董事長批準;

  4、經董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同(需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金)報備財務部門,財務部門根據合同規(guī)定條款安排付款。

  第十三章附則

  第六十一條、公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執(zhí)行,若有違反,一經發(fā)現,公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規(guī)責任。

  第六十二條、本辦法由總經理負責解釋。根據公司經營發(fā)展情況,財務部可提出本辦法的修訂草案,報經公司總經理、董事長批準后可修訂本辦法。

  第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實施。

  XX汽車銷售服務有限公司財務部

  20xx年07月01日

  4s店管理制度6

  1、每天不遲到、不早退、不無故曠工,不聚眾聊天,不在工作時間上網、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機、看電子書。工作時間不消極,不怠工,不要再前臺大聲喧嘩,謹慎言行等,

  2、6S要求接待臺臺面及下面不能臟亂差現象,垃圾桶及時處理,接待臺面每天擦拭不能有灰塵,著裝要規(guī)范開早會時檢查(頭發(fā)不能亂,西服領帶皮鞋,胸卡的佩戴,上班不允許穿休閑的服飾上班,晨會對講機掛上)

  3、三表一卡的規(guī)范性嚴格按照運營指南要求規(guī)范去做。

  4、每日中午及下午各收集整理一次銷售顧問的接待錄音,每日下班前將錄音移交銷售經理。

  5、值班:每人每周值班一天,值班人員每天早晨在8:00之前要到,要求前臺所有的飲水機不能有空桶出現。中午午飯最后吃飯,下班之后所有的.電源要關閉。

  6、以上制度都作為現場得分的重點,20%績效工資作為獎懲基數,為了員工的利益不受到損壞做得差扣款的部分獎勵給做得好的。

  7、銷售經理不在展廳經理現場打分。保持領導在不在都一個樣!

  8、以上各項將在20xx年12月1號起執(zhí)行。

  4s店管理制度7

  一、新員工入職

  1、新員工入職后一個月內,4S店要與員工簽訂勞動合同,并約定試用期為xx個月,試用期過后填寫轉正申請即可轉正,由銷售經理簽字生效后交行政備案。

  2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

  3、試用期間配帶試用期工牌,穿深色正裝上班;遵守公司的所有規(guī)章制度。

  4、試用期間由公司專門委派一名指導銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程,指導銷售顧問對新員工負全責,出現問題追究指導銷售顧問的責任。

  5、試用期間拿單車提成,享受相關提成政策。

  二、日常規(guī)范

  1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班,帶工牌。工裝必須干凈整潔,男士須打統(tǒng)一領帶,頭發(fā)整齊,發(fā)梢不可過耳,穿深色襪子,皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀,不可披肩散發(fā)。

  2、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會,并記遲到一次。

  3、晨會前整理好內務,早會后出現洗臉化妝等與工作無關的事宜,違者罰款20元。

  4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責,辦公物品擺放整齊有序,桌面無污漬,電腦無灰塵;若發(fā)現物品擺放凌亂,桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元;辦公室衛(wèi)生的責任人為本人。

  三、考勤

  1、8:00未到者,即為遲到。當月內遲到:第一次罰款20元,第二次罰款40元,罰金于當天以現金形式交給財務。早退同上處理。

  2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事,違者罰款20元;有事請假批準后,方可離開。

  3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經理及行政部;不可代人請假,不可電話請假,特殊情況除外。

  四、工作要求

  1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負責,晨會后銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生,責任到人。一小時內清理完畢,由組長負責檢查。

  2、新進展廳展車,不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

  3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內清理洽談區(qū)域,桌椅恢復原位,紙杯收起放到指定地方,否則罰款20元。

  4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話,值班時不允許在展廳內接、打、玩手機,違者罰款20元。

  5、銷售顧問嚴格按照規(guī)定站崗,任何時間不得出現空崗,午餐期間實行輪崗,用餐時間不得超過半小時,接待客戶除外,違者罰款20元。

  6、全員會議和培訓必須全部參加,違者按曠工處理或辭退;參會期間,手機必須調到振動或靜音上,違者罰款20元。

  7、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時,必須提前3分鐘到達,遲到者罰款20元。

  8、上班時間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用,違者罰款50元;吸煙必須到指定吸煙區(qū)(員工辦公室),每天不超過8次,每次不超過3分鐘,否則視為脫崗,并罰款20元。

  9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司,不得上網玩游戲,違者罰款100元。

  10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí),違者予以勸退。

  11、任何人員不得私自調換業(yè)績,違者全部辭退。

  12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶,違者罰款100元;客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”,熱情接待,如未喊罰款10元/次;非銷售人員在展廳內遇見客戶時,必須以微笑相待,講文明講禮貌,違者罰款20元。

  五、顧客信息制度

  對于客戶的個人信息,每一位員工都有保密的義務,若出現顧客的信息泄露,遭到顧客的投訴的,經查明,給予泄露者罰款,嚴重的解除勞動關系。

  六、銷售部工作制度

  1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度,不得以任何理由違反公司制度。

  2、銷售部人員必須愛護公司財務,對公司配發(fā)的辦公用品應愛惜試用,損壞賠償。

  3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的.檢查。

  4、銷售部人員不得在業(yè)務過程中損害公司利益,如經發(fā)現,公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。

  七、車輛管理制度

  1、任何人,無論是否有駕照,不得在無領導安排的情況下,私自開動,展車、自駕車、客戶車。

  2、如果違反上條規(guī)定,除罰款50元外,由于私自調車所發(fā)生的任何不良后果,有個人承擔與公司無關。

  3、其他店來調配車輛,必須填寫調車單并有銷售經理或者店長簽字方可生效。

  4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現任何問題已交接表為準追究責任。

  八、獎勵制度

  1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。(28個工作日無遲到早退病假視為全勤)

  2、每月銷冠獎勵xxxx元。(完成月計劃的前提下)

  3、每季銷冠獎勵xxxx元。(完成季計劃的前提下)

  4、每年銷冠獎勵xxxx元。(完成年計劃的前提下)

  5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵xxxx元(年終會投票得出),你也許不是業(yè)績最好的,但是你是最勤懇的,最努力的,最認真的,最有責任心的。

  4s店管理制度8

  一、生產調度工作的主要任務:以生產作業(yè)的維修工單為依據,合理組織企業(yè)的日常生產活動,經常檢查維修作業(yè)過程情況,及時、有效地調整和處理生產過程中的異常情況,組織新的平衡,保證全面完成生產任務。

  二、每日開班前,應檢查生產準備情況,包括班組人員到位情況,設備工具準備情況,配件供應或修復待裝情況,督促和協助有關部門、班組按時作好多項生產準備工作。

  三、根據當日應安排的“維修工單”,及時、均衡地安排班組進行作業(yè)。調度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調度有意見,必須先執(zhí)行指令,下班后再提意見,必要時可向總經理報告。

  四、對車間進行周期性巡視檢查,不斷地到各個作業(yè)工位檢查工作情況,發(fā)現異常,及時處理和協調。一般情況下,每班次(4小時)車間巡查不少于4次,每次不少于25分鐘。

  五、根據生產需要,合理組織,調劑作業(yè)安排,以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時,及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。

  六、經常與配件部聯系,了解配件供應情況,督促配件部及時把配件供應到車間班組。

  七、出現維修增加項目情況時,應立即通知業(yè)務綜合部,以便與客戶取得聯系。在接到業(yè)務綜合部增項處理意見時,應及時通知班組進行增項作業(yè)。

  八、檢查督促車間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作;二是檢查、督促設備工具的日常維護保養(yǎng),禁止設備帶病運行;三是督促和檢查有關部門和班組嚴格執(zhí)行設備維修規(guī)定。

  九、做好車間生產作業(yè)安排的記錄、統(tǒng)計和分析,及時總結生產過程中的'問題與經驗,并負責完成該工作報告。

  十、督促車間文明環(huán)境建設、每日檢查生產現場,引導教育員工文明施工,愛護環(huán)境、愛護設備、愛護車輛、遵守安全生產規(guī)定、保持車間整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

  十一、組織好生產調度會,對全車間的典型問題或情況,要及時告訴員工,以吸取教訓;對工作中的優(yōu)良表現,要予以表揚,以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會前安排好準備工作,要以專業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言,簡明扼要,啟發(fā)號召力強。

  4s店管理制度9

  一、按照維修協議合同內容檢驗;

  二、按成都市汽車大修竣工技術標準檢驗;

  三、檢驗所修項目的技術性能是否達到技術標準;

  四、作外觀檢查應完好清潔;

  五、整車外觀檢查和試車;

  六、路試后要填寫試車技術卡存檔;

  七、按維修協議內容和技術標準向用戶交車。

  汽車電工安全操作制度

  一、裝卸汽車發(fā)電機和起動機時,應將汽車電源總開關斷開,切斷電源后進行,未裝電源總開關的,卸下的電線接頭應包扎好;

  二、需要起動機檢查電路時,應注意車底有無他人在工作,預先打招呼、拉手剎、放空檔,然后發(fā)動,不熟練人員及學員不得隨便發(fā)動;

  三、汽車內線路接頭必須接牢并用膠布包扎好。穿孔而過的線路要加膠護套;

  四、裝換蓄電池時,應有用蓄電池攀帶;

  五、蓄電池架發(fā)現損壞時,應立即移工修理,不得湊合使用;

  六、裝蓄電池時,應在底部墊以橡皮膠料,蓄電池之間以及周圍也應用木板塞緊;

  七、電池頭、導線夾應裝可靠,不準用鐵絲代用;

  八、配制電液時,應將硫酸輕輕加入蒸溜不內,同時用玻璃棒不斷攪拌達到散熱迅速的目的。嚴禁將水注入硫酸內,人員應穿戴膠水鞋和橡膠手套,戴防護眼鏡;

  九、蓄電池維修、裝配間應有良好的通風設備和防火設備,防止人員鉛中毒及發(fā)生火警。充電池工作間空氣要流通,室內及存放蓄電池地方4米內嚴禁煙火。

  十、切實執(zhí)行電池在新裝及大修后的第一次充電。初充電的.好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電后至少應以相當于蓄電池容量的1/10的放電率放電一次,直至單電電壓降至1、7v為止。再以初電的充電率充足,充足后安置24小時后方能使用。

  十一、充電時應將電池蓋打開,電液溫度不得超過450c。

  十二、蓄電池應用放電叉測量,不可用手鉗或其它金屬試驗,防止發(fā)生爆炸。

  十三、工作時,如不慎有電液落在皮膚或衣服上,應立即用5%蘇打水擦洗,再用清水沖洗。

  十四、清洗發(fā)電機、起動機及其他電器設備應使用不帶添加劑的工業(yè)汽油,并注意防火。

  4s店管理制度10

  一、前臺正常上班時間為:早上8:20---中午12:00,下午13:00---18:00

  二、前臺早上8:30準時召開早會(需打領帶,帶工牌),前臺服務顧問匯報當天預約客戶情況,當天工作安排。早會結束進行前臺衛(wèi)生清潔、接車前的準備工作。

  三、休息必須嚴格按照值班表休息,如需調休,填寫調休單,填好工作代理人,部門經理簽名。

  四、接電話禮儀和交車禮儀:

  1、服務顧問必須統(tǒng)一說:您好,XXXX前臺,請問有什么可以幫到您!

  2、客戶離店統(tǒng)一說:先生,歡迎您預約下一次的定期保養(yǎng),請慢走!

  3、服務顧問3日DC回訪

  五、主動預約客戶--準備客戶信息(維修檔案,客戶資料等)—聯系客戶—接受預約—告知客戶服務項目和時間、價格等服務信息--確認預約—登記預約信息(客戶預約登記表)致歉并結束通話預約結束更新預約排班表—后續(xù)跟蹤通知業(yè)務部門做預約進站的準備。

  六、前臺形象:

  1、前臺不能亂放,亂扔資料文件夾等,保持前臺的整潔和形象。發(fā)現一次出發(fā)20元。

  2、服務顧問不得隨意離開前臺,特殊情況得請示部門經理

  七、前臺服務顧問站崗管理:

  1、每天輪流站崗,做好1分鐘響應客戶。

  2、維修接待區(qū)必須妥善安排停車位置,不得有車輛堵在門口或通道上,如發(fā)現罰款20元。

  八、前臺服務顧問每天做好當天的維修單整理并確,F金都交財務,下班之前關閉空調、電腦和大門。

  九、售后部員工要配合其它部門工作,服從公司領導的.安排,不得與其它部門鬧矛盾,頂撞領導,做到團結友愛,互相幫助。

  當天值班人員應注意的事項:

  當天值班人員負責前臺的衛(wèi)生(地板,煙灰缸,茶水等)

  接車夾上的接車資料等應及時補充,客戶看過的資料不能亂放,統(tǒng)一放回資料夾。

  客戶到店后及時給客戶倒第一杯水,客戶走后及時調整好座椅位置和衛(wèi)生

  前臺燈光根據具體情況及時開和關。

  4s店管理制度11

  一、新員工入職

  1、新員工入職后一個月內,4S店要與員工簽訂勞動合同,并約定試用期為________個月,試用期過后填寫轉正申請即可轉正,由銷售經理簽字生效后交行政備案。

  2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

  3、試用期間配帶試用期工牌,穿深色正裝上班;遵守公司的所有規(guī)章制度。

  4、試用期間由公司專門委派一名指導銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程,指導銷售顧問對新員工負全責,出現問題追究指導銷售顧問的責任。

  5、試用期間拿單車提成,享受相關提成政策。

  二、日常規(guī)范

  1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班,帶工牌。工裝必須干凈整潔,男士須打統(tǒng)一領帶,頭發(fā)整齊,發(fā)梢不可過耳,穿深色襪子,皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀,不可披肩散發(fā)。

  2、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會,并記遲到一次。

  3、晨會前整理好內務,早會后出現洗臉化妝等與工作無關的事宜,違者罰款20元。

  4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責,辦公物品擺放整齊有序,桌面無污漬,電腦無灰塵;若發(fā)現物品擺放凌亂,桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元;辦公室衛(wèi)生的責任人為本人。

  三、考勤

  1、8:00未到者,即為遲到。當月內遲到:第一次罰款20元,第二次罰款40元,罰金于當天以現金形式交給財務。早退同上處理。

  2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事,違者罰款20元;有事請假批準后,方可離開。

  3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經理及行政部;不可代人請假,不可電話請假,特殊情況除外。

  四、工作要求

  1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負責,晨會后銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生,責任到人。一小時內清理完畢,由組長負責檢查。

  2、新進展廳展車,不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

  3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內清理洽談區(qū)域,桌椅恢復原位,紙杯收起放到指定地方。

  4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話,值班時不允許在展廳內接、打、玩手機。

  5、銷售顧問嚴格按照規(guī)定站崗,任何時間不得出現空崗,午餐期間實行輪崗,用餐時間不得超過半小時,接待客戶除外。

  6、全員會議和培訓必須全部參加,違者按曠工處理或辭退;參會期間,手機必須調到振動或靜音上。

  7、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時,必須提前3分鐘到達,遲到者罰款20元。

  8、上班時間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用;吸煙必須到指定吸煙區(qū)(員工辦公室),每天不超過8次,每次不超過3分鐘,否則視為脫崗。

  9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司,不得上網玩游戲。

  10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí),違者予以勸退。

  11、任何人員不得私自調換業(yè)績,違者全部辭退。

  12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶;客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”,熱情接待;非銷售人員在展廳內遇見客戶時,必須以微笑相待,講文明講禮貌。

  五、顧客信息制度

  對于客戶的個人信息,每一位員工都有保密的義務,若出現顧客的信息泄露,遭到顧客的投訴的,經查明,給予泄露者罰款,嚴重的`解除勞動關系。

  六、銷售部工作制度

  1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度,不得以任何理由違反公司制度。

  2、銷售部人員必須愛護公司財務,對公司配發(fā)的辦公用品應愛惜試用,損壞賠償。

  3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。

  4、銷售部人員不得在業(yè)務過程中損害公司利益,如經發(fā)現,公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。

  七、車輛管理制度

  1、任何人,無論是否有駕照,不得在無領導安排的情況下,私自開動,展車、自駕車、客戶車。

  2、如果違反上條規(guī)定,除罰款50元外,由于私自調車所發(fā)生的任何不良后果,有個人承擔與公司無關。

  3、其他店來調配車輛,必須填寫調車單并有銷售經理或者店長簽字方可生效。

  4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現任何問題已交接表為準追究責任。

  八、獎勵制度

  1、每月全勤員工給予__________元獎勵。(28個工作日無遲到早退病假視為全勤)

  2、每月銷冠獎勵__________元。(完成月計劃的前提下)

  3、每季銷冠獎勵__________元。(完成季計劃的前提下)

  4、每年銷冠獎勵__________元。(完成年計劃的前提下)

  5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵__________元(年終會投票得出),你也許不是業(yè)績最好的,但是你是最勤懇的,最努力的,最認真的,最有責任心的。

  4s店管理制度12

  汽車4S店財務管理制度范本,包括財務管理目的,管理任務和方法等內容。

  第1條 為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。

  第2條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

  第3條 財務管理的基本任務和方法:

  (一)籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。

  (二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

 。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾恚蕴岣邥嬞Y訊的及時性和準確性。

  (四)監(jiān)督企業(yè)財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產清查。

 。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書,做好分析、考核工作。

  第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。

  第5條 現金的管理:嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實際需要,合理核實現金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。

  第6條 銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

  第7條 應收帳款的管理:對應收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業(yè)務部門,督促業(yè)務部門積極催收,避免形成壞帳。

  第8條 其他應收款的管理:應按戶分頁記帳,要嚴格個人借款審批程式,借款的審批程式是:借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金,必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

  第9條 公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出,按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容?刂坪贸杀举M用,對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

  第10條 成本費用開支范圍包括:利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

 。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。

 。ǘI業(yè)費用包括:職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費 ,管理費。

  (三)管理費用包括:物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用

  第11條 加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。

  第12條 企業(yè)應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

  第13條 健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據,按照規(guī)定的.會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。

  第14條 做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

  第15條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

  第16條 加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權,財務人員應認真審核有關支出憑證,未經領導簽字或審批手續(xù)不全的,不予報銷,對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。

  第17條 企業(yè)各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算,費用支出的管理實行預算控制,財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

  第18條 公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)支出

  利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入 營業(yè)外支出

  第19條 財務報表分月報和年報,月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。

  第20條 建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

  第21條 會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。

  4s店管理制度13

  一、 消防工作標準

  1、 4S店實行逐級防火責任制,做到層層有人抓。

  2、 實行崗位防火責任制,做到處處有人管。

  3、 有公職或兼職防火干部,做好經常性消防安全工作。

  4、 有義務消防隊及義務夜間住值勤消防隊配置,不要亂動消防器材和設施,做到能有效地撲滅初起火災。

  5、 有健全的各項消防安全制度,包括門崗、巡邏、逐級防火檢查,用火、用電、易燃、易爆物品安全管理,消防器材維護保養(yǎng),以及火災事故報告、調查、處理等制度。

  6、 對火險隱患,做到及時發(fā)現,登記立案,抓緊整改,一時整改不了的采取應急措施確保安全。

  7、 明確消防重點部位,做到定點、定人、定措施,并根據需要,采用自動報警滅火等新技術。

  8、 對新員工和老員工普及消防知識,對重點部位進行專門的消防訓練和考核,做到經常化、制度化。

  9、 有防火檔案和滅火作戰(zhàn)計劃,做到切合實際,能夠收到預期的效果。

  10、 對消防工作定期總結、評比,獎懲分明。

  二、 組織制度

  1、 各部門要建立防火安全委員會。

  2、 各部門應成立義務消防隊。

  3、 防火安全委員會,定期做好防火檢查及召開例會。

  4、 定期召開消防會,要確實組織好防火檢查,制訂計劃,重視防火檢查的重要性。

  5、 確實組織好義務消防員的學習、訓練及滅火演練,每年不少于一次。

  6、 各防火安全委員會人員、防火安全領導小組名單上交保安部備案,如有調整隨時上報。

  7、 各部門必須制定應急滅火方案,簽訂《防火安全責任書》。

  三、 防火制度

  1、 4S店內需設置明顯禁止煙火的標志。

  2、 4S店內消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。

  3、 禁止私接電源插座,亂拉臨時電線。

  4、 4S 店工作人員下班前要有專人對所屬部門進行全面檢查,保證各種電器不帶電過夜。

  5、 4S 店內的消防設施及設備,例如:火警報警器、消防噴淋頭、監(jiān)視頭保持一定間隔。

  四、 消防設施、消防器材管理規(guī)定

  1、 保安部全面負責轄區(qū)內所屬的消防報警設施、滅火器材的管理,負責定期檢查、試驗和維護修理,以確保完備,并建立檔案登記。

  2、 保安部負責維護、管理轄區(qū)內的消火栓。在重大節(jié)日前對器材、裝備進行檢查,春秋季進行試噴抽查。

  3、 各部門、班組對本崗位的`消防器材由專門人員進行兼管,定期進行維護,禁止無關人員挪動、損壞消防設施。防止消防器材丟失,發(fā)現問題及時上報保安部。

  4、 嚴禁非專業(yè)人員私自挪用消防器材,各部門的消防器材因管理不善發(fā)生丟失、損壞,該部門應承擔一切責任和經濟損失。

  5、 禁止無關人員動用消火栓內的設備,禁止將消火栓用于其它工作。動用消火栓必須向保安部報告。

  6、 嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設施及消防標志。

  7、 本規(guī)定未盡條款,均執(zhí)行消防法規(guī)所規(guī)定的有關條款。

  五、 防火檢查制度

  1、 保時捷4S 店需保證各部門或幾個部門要設立一名或數名防火檢查員,定期進行防火檢查,發(fā)現問題及時解決,并做好檢查記錄。

  2、 防火檢查員要認真負責,檢查中不留死角,確保不發(fā)生火情。

  3、 各部門要在主管的帶領下,每月要進行防火檢查,發(fā)現問題及時解決,并把情況向保安部做書面形式的匯報。

  4、 保安部每月不定期的對各部門進行安全防火檢查,主要檢查放火制度措施是否落實,有無重大火險隱患,有無安全防火檢查記錄,以消防工作為依據,協同各部門做好安全防火工作。

  5、 其它重點項目的檢查

  5.1 消防設施的檢測

  ★ 消防設施存放位置是否正確。

  ★ 確保消防設施前沒有物品堆放。

  ★ 做好對消防設施的定期檢查。

  ★ 保證消防設施各組成部件沒有損壞,能正常使用。

  5.2 易燃易爆物品的檢查

  ★ 檢查易燃易爆物品周圍是否有熱源。

  ★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。

  ★ 物品間存放是否有一定間距。

  ★ 擺放物品的空間保證有良好的通風環(huán)境。

  ★ 滅火器材是否到位、正常。

  5.3 消防盲點

  ★ 每日對轄區(qū)內無火災報警系統(tǒng)探測器,又無噴淋裝置單間獨立的部位重點監(jiān)測。

  ★ 觀察各部位門、窗是否關閉、上鎖。

  ★ 檢查是否有異常情況及氣味。

  六、 火警、火災的事件處理

  1、 當消防報警系統(tǒng)出現報警信號及緊急情況時,中控室保安員應立即通過有效通訊方式通知離現場最近的保安員趕至相關區(qū)域核查信號真?zhèn)尾⒓皶r處理,并及時向上級領導報告。

  2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現場撲火,并負責指揮火警區(qū)域人員撤離。

  3、 火勢無法控制,應立即撥打“119”報警求救。報警時應講清地點、門牌號碼、燃燒物質種類及火勢等,并注意引導消防車進入滅火。

  4、 在處理事故中要注意火場疏散,應把救助被困人員及搶救火場財物放在首位。

  5、 控制大門進出人員的秩序,防止可疑人員混入從而引發(fā)不安全因素。

  6、 事后認真做好總結工作,避免下次再有類似情況發(fā)生。

  4s店管理制度14

  (一)機修車間

  1、在汽車上作業(yè)時必須使制動處于有效位置,防止溜車;

  2、車輛剛進站,不宜馬上針對高溫部位作業(yè),防止燙傷;

  3、移動車輛觀察周圍情況;

  4、使用舉升機或千斤頂時一定要按安全操作規(guī)程操作;

  5、車輛開進、開出格外小心;

  6、作業(yè)時工具、設備使用,要按照正確方法使用;

  7、車間內避免明火,杜絕吸煙。

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  1、油漆、噴漆場地和庫房嚴禁煙火;

  2、穿戴好防護用品,保持通風;

  3、切勿在蓄電池附近進行鈑金打磨作業(yè),防止發(fā)生爆炸事故;

  4、噴漆時,掀開風機;停止噴漆后再關風機。

  (三)設備安全

  1、設備要定人保管、定期維護(設備安全檢查維護表);

  2、檢查用電設備接地良好;

  3、作業(yè)用照明設備應有防暴裝置;

  4、定期檢查設備維護記錄;

  5、設備安全操作規(guī)程齊全。

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  1、氣動工具必須在規(guī)定壓力下工作;

  2、手動工具保持清潔完好,避免使用時發(fā)生事故,傷及人身;

  3、任何操作不宜過度探身,防止滑倒事故;

  4、不要將壓縮空氣對著設備或人吹;

  5、電動工具使用嚴格按照使用要求操作;

  6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。

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  1、停電檢修,應將帶電部分遮擋,懸掛安全警示標識;

  2、移動電器設備時應切斷電源;

  3、電器設備不能帶故障運轉,發(fā)生故障立即請電工維修;

  4、經常接觸使用開關、插座及導線保持完好;

  5、電器設備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。

 。⒎阑鸱蓝

  1、控制空氣中有毒物質濃度:施工場所通風良好,使空氣流通;車輛免拆清洗作業(yè)或大修著車試驗使用尾氣抽排設備;采用暖風情況下,一般不采用循環(huán)風。

  2、防毒措施:穿戴好防護用具;施工時出現不適,應及時離開現場到通風處。

  4s店管理制度15

  1、銷售業(yè)務授權:市場部人員對外簽訂合同,務必得到公司總經理的簽字授權,未經授權簽字的合同。該授權為一對一授權,即是按每一筆合同進行授權。

  2、銷售提成辦法:

  (1)原則上按市場部人員的銷售額比例進行提成。

  (2)銷售部人員對外銷售價格管理。

  (3)銷售部人員在銷售中,不得在未經授權的狀況下,擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格,一旦發(fā)生,如經核實,公司有權給予經辦人員嚴處直至開除。

  (4)銷售部人員在銷售中,超出公司規(guī)定銷售價格銷售部分,公司按超出部分額度的30%(含稅)給予獎勵。

  (5)銷售部人員按年度簽訂銷售定額,市場部人員完成訂額或超額完成訂額,年終核算后由公司總經理給予紅包獎勵。市場部人員未完成銷售訂額,公司將視狀況,給予扣罰必須比例的提成或直至解聘。

  (6)銷售部人員領取銷售提成的'辦法。按銷售合同總額,回款率到達銷售總金額的80%時,市場部人員可領取應提成金額的30%,回款率到達銷售總金額的100%時,市場部人員可領取應提成金額的60%,余額10%到年終核算后領取。

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