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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2023-08-15 07:14:48 退稅申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

退稅申請(qǐng)書(shū)(推薦)

  在當(dāng)今社會(huì)高速發(fā)展的今天我們每個(gè)人都可能要用到申請(qǐng)書(shū),我們?cè)趯?xiě)申請(qǐng)書(shū)的時(shí)候要注意態(tài)度要誠(chéng)懇、樸實(shí)。相信大家又在為寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)犯愁了吧!下面是小編幫大家整理的退稅申請(qǐng)書(shū),希望能夠幫助到大家。

退稅申請(qǐng)書(shū)(推薦)

退稅申請(qǐng)書(shū)1

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司于xxxx年xx月xx日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額xxxxxxx元;xxxx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額xxxx元。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅xxxx元。

  特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

  2、xxxx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

  xxxxxx有限公司

  xxxx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)2

______稅局:

  本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_________________________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:______銀行

  銀行賬號(hào):________________________

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:___

  日期:20____年_月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)3

XX地稅局:

  XX年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于XX年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXX公司

  XX年X月X日

退稅申請(qǐng)書(shū)4

國(guó)稅局:

  茲有杭州____有限公司,稅號(hào):330103768______。____年銷(xiāo)售收入:____元,____年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:杭州____有限公司

  20__年__月_日

退稅申請(qǐng)書(shū)5

XX稅務(wù)局:

  我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,所得稅退稅申請(qǐng)書(shū)3篇。

  以上妥否,請(qǐng)批示。

  申請(qǐng)人:XXXX單位

  年 月 日

退稅申請(qǐng)書(shū)6

______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表企業(yè)(公章)

  x年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)7

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi),后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。

  我公司年月的全部銷(xiāo)售收入為_(kāi)_元,其申請(qǐng)書(shū)的樣板中應(yīng)稅銷(xiāo)售申請(qǐng)書(shū)的正確格式圖片收入為_(kāi)元,繳納增值稅額為_(kāi)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的.全部銷(xiāo)售收入為元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使申請(qǐng)書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專(zhuān)用發(fā)票月申請(qǐng)書(shū)貧困補(bǔ)助平均使用量為份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě))

  目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)次最大開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)份最大開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

  申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報(bào)送資料

  1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補(bǔ)助申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

  2.書(shū)面申請(qǐng)(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及申請(qǐng)書(shū)貧困補(bǔ)助以上的企業(yè)一式三份);

  3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

  4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

  5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二申請(qǐng)書(shū)貧困補(bǔ)助份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫(xiě)齊全);

  6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復(fù)印件(一式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

  9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

  10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復(fù)印件及資格證書(shū)復(fù)印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

  申請(qǐng)單位:

  申請(qǐng)日期:申請(qǐng)書(shū)的格式及范文

退稅申請(qǐng)書(shū)8

××稅務(wù)局:

  我公司于20xx年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額××元,已預(yù)繳了××元,多繳××元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  ××公司

  年 月 日

退稅申請(qǐng)書(shū)9

  **********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:**銀行

  銀行賬號(hào):********

  特此說(shuō)明!

  ******單位名字

  20xx-7-25

退稅申請(qǐng)書(shū)10

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  我公司成立于20xx年xx月xx日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年xx月xx日起。

  我公司20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的`全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě))

  目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)x次開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)x份開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

  申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報(bào)送資料

  1、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

  2、書(shū)面申請(qǐng)(一式二份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);

  3、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

  4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

  5、銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫(xiě)齊全);

  6、購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

  7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

  8、增值稅一般納稅人資格證書(shū)復(fù)印件(一式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

  9、前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

  10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復(fù)印件及資格證書(shū)復(fù)印件加蓋騎縫公章

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)11

x區(qū)稅務(wù)局:

  20xx年x月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

x公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)12

x區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

  我司(廠)于xx年xx月xx日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xx。經(jīng)營(yíng)xx,法人代表xx,會(huì)計(jì)xx,注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xx,兼營(yíng)xx,經(jīng)營(yíng)方式:xx,聯(lián)系電話:xx,從業(yè)人數(shù):xx人。

  我單位xx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xx的比例達(dá)到x.x%,xx年x—xx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx元,銷(xiāo)售成本xx元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額xx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xx元,應(yīng)繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅x元,期末存貨x元,稅負(fù)率x。x%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能?chē)?yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員x名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)x字[xx]xx號(hào)《xx》文件關(guān)于xxx的'規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

  單位名稱(chēng)(公章)

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)13

______________海關(guān):

  家庭困難補(bǔ)助(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅__元,增值稅__元,消費(fèi)稅__元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:____

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅___元,增值稅__元,消費(fèi)稅__元。

  4.取款人姓名簡(jiǎn)寫(xiě):____________________

  5.取款人單位:___

  6.取款人有效身份證明號(hào)碼:___

  申請(qǐng)人簽章:____

  ____________年____________月___________日

退稅申請(qǐng)書(shū)14

xx國(guó)稅局:

  我公司是xxxxx。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  xx月份,我公司銷(xiāo)售收入xxxx元由于xxxx原因,被扣繳增值稅xxxx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  申請(qǐng)公司:xxx

  20xx年x月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)15

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年x月,xx年x月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊(cè)類(lèi)型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx.貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的`影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:xx

  x年xx月xx日

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