中文字幕高清在线,中文字幕在线电影观看,中文字幕在线看,免费国产一区二区三区,男攻调教双性男总裁,热热涩热热狠狠色香蕉综合,亚洲精品网站在线观看不卡无广告

集團內(nèi)部采購管理制度

時間:2023-01-25 12:53:08 管理制度 我要投稿

集團內(nèi)部采購管理制度

  在不斷進步的時代,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的集團內(nèi)部采購管理制度,歡迎大家分享。

集團內(nèi)部采購管理制度

集團內(nèi)部采購管理制度1

  為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

  一、采購管理部門

  酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作。

  二、采購部工作基本要求

  1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

  2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

  3.所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。

  4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

  5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的.價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。

  6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

  7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

  8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

  9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

  10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

  三、采購審批程序

  1.申購單審批程序:

  使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn),會計復查,董事同意采購部,詢價財務總監(jiān)稽查部,行政辦董事會,申購單返回采購部。

  2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

  2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

  采購部尋找至少三家廠商比較價格品質,評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。

  財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

  執(zhí)行合同或協(xié)議

  (評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

  3.賒購(月結)物品采購審批程序。

  蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。

  各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內(nèi),供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

  四、采購監(jiān)督

  采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。

  五、供應商管理

  1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

  2.選用供應商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

  3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象。

集團內(nèi)部采購管理制度2

  1.總則

  1.1為規(guī)范公司采購工作,特制訂本制度。

  1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務采購活動。

  2.采購原則

  2.1嚴格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié),必須有三家以上供應商報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議價定最終價格,臨時性應急采購買的物品除外。

  2.2采購會審、合同會簽制度物品采購,必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術部、質量部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)總經(jīng)理審核。

  2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收,采購的數(shù)量、質量、交貨問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

  2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

  2.5廉潔制度所有采購人員必須做到:

  2.5.1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

  2.5.2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。

  2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2.5.5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2.5.6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新事物及市場信息。

  3.采購程序

  3.1供應商的選擇

  3.1.1供應商必須證照齊全,具有相關資質。

  3.1.2對于經(jīng)常使用的商務或服務,采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。

  3.1.3在選擇供應商時,必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商報價不能作為唯一決定的因素。

  3.1.4為確保供應商渠道的順暢,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。

  3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)商技術中心、財務及使用部門共同完成,報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性,財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的.審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信心的收集,同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。

  3.3付款程序

  3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請,后附付款明細單,由主管負責人簽字確認,由總經(jīng)理簽字確認后財務辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。

  3.2發(fā)票:付款時必須開增值稅發(fā)票,核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,并填寫發(fā)票明細單存檔,在紅聯(lián)上由倉庫、質量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務核銷。

  4.違約處理

  4.1物品出現(xiàn)延期后,采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。

  4.2貨物出現(xiàn)質量問題后,由使用部門或技術部門提出建議,報部門負責人,采購部接到意見后,需書面或發(fā)郵件的形式報給供應商,要求供應商換貨或退貨。

  4.3采購部與供應商協(xié)商不成,或造成損失的,由財務核算損失,采購部負責追索

  5.審核監(jiān)督

  5.1采購過程中進行財務監(jiān)督和審核

  5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中,除有關業(yè)務部門、銷售以及相關領導參與外,財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質詢。

  6處罰條例

  6.1嚴格按照此管理制度執(zhí)行,執(zhí)行度完成率與績效考核相關聯(lián)。

  6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯(lián),如因人為原因造成的采購事故,每出現(xiàn)一次扣除績效二分,如連續(xù)3個月每月超過3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

  6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關制度處理。

集團內(nèi)部采購管理制度3

  一、制定目的及范圍

  為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

  1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

  1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價

  1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

  1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

  1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

  1.6采購實施與驗收入庫

  1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

  1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求,應及時保存證據(jù),與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

  2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

  2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發(fā)生質量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

  2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

  2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

  2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

  2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內(nèi)將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進行的采購。

  2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

  2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的'報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

  2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

  2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

  四、備案

  1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。

  2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購紀律

  1采購人職責

  1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

  1.2做好市場行情的經(jīng)常性調查。

  1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

集團內(nèi)部采購管理制度4

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

  二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行,年初無預算而臨時急需的財產(chǎn),應作追加預算報學校審批后方可購買。

  2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

  3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

  四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

  五、分類管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的'應列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。

  八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經(jīng)書記授權批準。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

  2.要愛護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

  3.財產(chǎn)內(nèi)部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。

  4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)。

集團內(nèi)部采購管理制度5

  一、經(jīng)費的審批報銷

  學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。

  2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽,按財務管理規(guī)定及時報銷。

  3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務主任簽,校長審批簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財務紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  二、財物(校廠)管理制度

  為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際特制定本制度。

  加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的.物質條件。本著勤儉辦學的原則,全體師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

  1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

  2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。(學期結束前)

  6、各科室校長清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長室審批,總務處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

集團內(nèi)部采購管理制度6

  第一章總則

  第一條為規(guī)范采購管理工作,保證物資采購質量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。

  1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

  2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

  3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

  4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

  第三章招標采購原則

  第三條遵循公開、公平、公正原則。

  第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

  第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。

  第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

  第四章組織實施

  第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

  第八條在實施招標前,由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求,擬草有關招標文件,其計劃、方案上報公司領導,經(jīng)批準后組織實施。

  第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價機制,確保招標工作的實施。

  第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質保體系完善,招標人認同的廠家。對多次參加投標,報價持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

  第十一條委托招標公司進行具體招標事項,公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

  第五章招標采購形式

  第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況,采取公開招標,邀請招標等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長或總經(jīng)理批準,可實施競爭性談判采購。

  第十三條競爭性談判采購,必須實行多方詢價,填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商,以書面材料形式,報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。

  第六章招標采購的工作程序

  第十四條招標準備工作

  1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

  2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領導審核,并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

  3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

  4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責任。

  第十四條:招標實施工作

  1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

  1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來投標報名的供應商進行資格預審,擬定投標人。

  2)對擬邀請參加投標的單位進行資格預審,按物資采購程序對其進行前期調研、評價,評價合格的供應商才具有投標資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

  3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(或招標說明)并負責答疑。

  4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開標。

  5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書。

  6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

  2、采用競爭性談判采購形式采購

  1)對供應商按物資采購程序進行前期調研評價,進行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的`形式邀請合格供應商參加洽談。

  2)按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求,從最低的報價依次進行評估、分析,按照統(tǒng)一標準,擇優(yōu)進行答疑,通過供需雙方進一步磋商,最終確定中標供貨單位。

  第十五條:合同前評審

  1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險,由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

  2、根據(jù)評審結果并報董事長批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書,同時應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評審通過后,須嚴格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同,必要時可申請公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗收

  第十七條:對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時,對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時,供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進行抽查。

  第八章監(jiān)察與處罰

  第十八條為保證招標采購取得預期目標,監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員,應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法,不得走過場或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實行。

集團內(nèi)部采購管理制度7

  一、總則

  采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰

  1、增加新品種數(shù)量=獎金

  2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

  3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

  4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

  二、崗位職責:

  1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。

  2、熟悉和掌握市場行情,按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

  3、嚴把采購質量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進貨物均須附有質保書和售后服務合同(三證)。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

  4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

  5、完成領導交辦的其它各項工作。

  三、具體工作

  1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

  2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務,不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。

  3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

  4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

  5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

  6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

  7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

  8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

  9、辦公零星費用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

  10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

  11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

  12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

  13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

  14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務。

  15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的`損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

  16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

  17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

  18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務部領取出差費用。

  19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。

  20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

  21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。

  22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

集團內(nèi)部采購管理制度8

  一、請購及其規(guī)定

  1.請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2.請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數(shù)量;

  請購的物品規(guī)格;請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;請購的物品的要求時間;

  請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核;

  財務審核人;公司總經(jīng)理。

  3.請購單及其提報規(guī)定

 、耪堎弳螒凑找靥顚懲暾、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

  ⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

 、热粘A阈遣少彴凑展居≈频腵按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

 、烧堎彶块T在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

 、噬婕暗秸堎彅(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

  ⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  4.公司物資請購單的提報部門

 、殴窘(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

  二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1.請購的接收要點

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請

  購單是否經(jīng)過公司領導審批;

 、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2.請購單的分發(fā)規(guī)定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理;

 、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

  ⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  3.采購周期的規(guī)定

  ⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天;

 、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

 、钦堎彶块T應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務

  時應向領導說明原因;

  ⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三.詢價及其規(guī)定

  1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2.屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

  5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四.比價、議價

  1.對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認;

  2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

  4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五.比價、議價結果匯總

  1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

集團內(nèi)部采購管理制度9

  為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質,月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

  2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責;

  3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調查等方式獲。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;

  4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;

  6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監(jiān)督要求:

  1、所授權的物品,分為兩類:A、供貨商月結;B、直接到市場采購,授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質等),將物品進行分類(制定供貨商月結還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉為供貨商月結;

  2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,對各類月結物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調查,根據(jù)市場調查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;

  4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;

  5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

  三、各類物品采購流程(該流程是針對授權范圍內(nèi)的物品,授權范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補倉物品的采購流程:

  該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

  對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

  D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;

  E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

  A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據(jù)當天經(jīng)營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);

  B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。

  C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的'數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。

  四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程;

  2、紙質申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);

  3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款;

  5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質采購申請,并須走紙質采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

集團內(nèi)部采購管理制度10

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的.工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核,審核通過后方能進行采購。

  3.采購物料定單可打印一份交與財務。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價格記錄。

  2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調查。

  3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

 。┎少弻嵤

  1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

集團內(nèi)部采購管理制度11

  采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保材料的及時供應,保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

  一、采購部規(guī)章制度

  1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

  2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

  3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續(xù),保證質量達到規(guī)定標準;

  4、對大宗采購逐步推行招標制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

  5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估并進行調整;

  6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;

  7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉;

  8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

  9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的`收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統(tǒng)計報表;

  10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài),并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;

  11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

  二、采購部管理制度

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

  1、目的作用

  1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2)可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

  2、采購部人員職責及管理制度

  1)熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2)廉潔奉公,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的`物資供應。

  4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

  5)負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

  6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

  8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  9)及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

  10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的`物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

  11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

  12)完成領導交辦的其他工作。

  三、采購部工作職責

  1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

  2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

  3、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

  4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開發(fā)工作。

  5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

  6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

  7、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協(xié)商處理。

  8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

  四、采購部經(jīng)理崗位職責

  1、主持采購部的全面工作。

  2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

  3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實施。

  4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規(guī)范化。

  5、制定物資采購原則,并督導實施。

  6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。

  7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,精通采購業(yè)務和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的`產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

  10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

  11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

  12、完成上級交辦的其他任務。

  衡量標準:

  1.公司每個月的出貨量。

  2.訂單的準時交貨率。

  3.庫存資金的大小。

  4.物料的準時交貨率。

  工作重點:

  通過PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。

  工作禁忌:

  生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗:5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。

  2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;

  3.學歷要求:大專以上;

  4.年齡要求:30歲以上;

  5.個人素質:積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

  五、采購員崗位職責:

  1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

  2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。

  3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作,采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

  4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

  5、有效進購所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

  6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。

  7.負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。

  8.完成上級交辦的其他任務。

  衡量標準:

  1.采購物料供應準時。

  2.物料的采購周期和物料的品質水平。

  3.降低采購成本。

  工作禁忌:

  物料準時交貨率低、物料單價高。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。

  2.專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

  3.學歷要求:大專以上;

  4.年齡要求:28歲以上;

  5.個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

  六、執(zhí)行

  本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日,

  其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準,由公司監(jiān)督執(zhí)行。

【集團內(nèi)部采購管理制度】相關文章:

集團內(nèi)部采購的管理制度(通用6篇)12-20

集團內(nèi)部采購管理制度(通用10篇)12-20

采購內(nèi)部的管理制度12-23

集團采購管理制度(精選6篇)07-19

采購內(nèi)部的管理制度15篇12-23

采購內(nèi)部的管理制度(15篇)12-23

集團內(nèi)部往來報告11-18

采購單位內(nèi)部的管理制度(精選14篇)12-20

采購內(nèi)部的管理制度(通用14篇)12-23