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審計(jì)主管工作職責(zé)

時(shí)間:2023-11-29 12:41:59 工作職責(zé) 我要投稿

審計(jì)主管工作職責(zé)21篇(熱)

審計(jì)主管工作職責(zé)1

  1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等

  2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作

  3、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿

  4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),會(huì)同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的.問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計(jì)底稿的整理,審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等

  6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)2

  1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);

  2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的'溝通與聯(lián)系;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管工作職責(zé)3

  1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;

  2、協(xié)助建設(shè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計(jì)的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建議;

  3、對(duì)公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的.崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

  4、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo);

  5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計(jì)意見執(zhí)行,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計(jì);

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)4

  1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的`執(zhí)行情況;

  3、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;

  4、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  5、開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;

  6、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)5

  1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);

  3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;

  5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的.整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況;

  6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

審計(jì)主管工作職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;

  3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;

  4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對(duì)整改不力的`及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;

  6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);

  7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)7

  1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的.內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);

  2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;

  3、根據(jù)審計(jì)情況提出問題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;

  5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;

  6、收集審計(jì)資料,編寫審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

  7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;

  8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管工作職責(zé)8

  1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì);

  2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作,并監(jiān)控整個(gè)審計(jì)過程;

  3、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);

  4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;

  5、稽核調(diào)研。

審計(jì)主管工作職責(zé)9

  1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;

  2、確定審計(jì)程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;

  3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

  4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;

  5、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

  6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對(duì)所謂的不合理的.內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

審計(jì)主管工作職責(zé)10

  1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

  3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

  4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的'相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

  7、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管工作職責(zé)11

  1、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;

  2、及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

  3、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);

  4、根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的`調(diào)查取證工作;

  5、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

  6、對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);

審計(jì)主管工作職責(zé)12

  【職責(zé)】

  1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作的開展;

  2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù),報(bào)表的規(guī)范管理;

  3、協(xié)助及維護(hù)內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)控制度的.建立;

  4、能獨(dú)立完成審計(jì)工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)審計(jì),確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)控,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),在審計(jì)過程中合理。

  【任職資格】

  1、本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

  2、3年及以上內(nèi)外審經(jīng)驗(yàn)尤佳;

  3、在1000人以上集團(tuán)公司有內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)控等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)尤佳;

  4、原則性強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、忠誠敬業(yè),具有較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

審計(jì)主管工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的.合法性;

  2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

  3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

  4、實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;

  5、對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;

  7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);

審計(jì)主管工作職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

  2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對(duì)各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的.審計(jì)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。

審計(jì)主管工作職責(zé)15

  1、執(zhí)行對(duì)集團(tuán)所屬產(chǎn)業(yè)本部和重要控/參股公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),包括制訂審計(jì)計(jì)劃、組織、實(shí)施、報(bào)告、反饋及跟進(jìn)工作,對(duì)審計(jì)小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;

  2、協(xié)助相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司對(duì)擬并購單位實(shí)施財(cái)務(wù)盡職調(diào)查,復(fù)核項(xiàng)目小組成員的工作成果并匯報(bào);

  3、利用專業(yè)知識(shí)和技能就資產(chǎn)剝離、并購重組及后續(xù)事項(xiàng)提供技術(shù)支持和財(cái)務(wù)咨詢,對(duì)審計(jì)小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;

  4、協(xié)助部門總經(jīng)理協(xié)調(diào)與外部審計(jì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的.關(guān)系,接待外部審計(jì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)事項(xiàng)開展的例行或?qū)m?xiàng)審計(jì)/檢查;

  5、利用專業(yè)知識(shí)和技能向集團(tuán)所屬單位提供財(cái)務(wù)、稅收、內(nèi)控等方面的專業(yè)咨詢服務(wù);

審計(jì)主管工作職責(zé)16

  1、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;

  2、開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等

  3、依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,對(duì)相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;

  4、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;

  5、協(xié)助負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;

  6、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;

  7、負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;

  8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)17

  1、建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;

  4、配合公司授權(quán)的'外審單位對(duì)公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。

審計(jì)主管工作職責(zé)18

  1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃

  3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

審計(jì)主管工作職責(zé)19

  1、熟悉各類審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目,擬定審計(jì);

  2、實(shí)施審計(jì)程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計(jì)報(bào)告和管理;

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中和現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

  5、掌握相關(guān)審計(jì)、會(huì)計(jì)各項(xiàng)知識(shí)及流程,并對(duì)行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新準(zhǔn)則及時(shí)了解,提出有效的思路;

  6、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

審計(jì)主管工作職責(zé)20

  1、負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;

  2、利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;

  3、定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;

  4、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);

  5、組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì);

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)21

  1、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對(duì)總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級(jí)科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式;

  2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)的`編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

  6、工程造價(jià)審計(jì)。

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