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財務(wù)會計基本工作職責(zé)

時間:2022-07-21 19:24:58 工作職責(zé) 我要投稿

財務(wù)會計基本工作職責(zé)

  職位職能:財務(wù)會計

財務(wù)會計基本工作職責(zé)

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常會計處理、賬務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;

  3、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營計劃、預(yù)算編制及考核表的管理;

  5、負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

  6、負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作;

  7、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。

  職位要求:

  1、專科以上,會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè),初級會計職稱;

  2、有兩年以上帳務(wù)會計核算工作經(jīng)驗;

  3、具備一定的財務(wù)分析能力,熟悉國家各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策,熟練使用MS Office辦公軟件,熟練使用財務(wù)應(yīng)用軟件(用友軟件等),熟練處理帳務(wù)及編制各種報表;

  4、責(zé)任心和原則性強,處事公正客觀,嚴(yán)謹(jǐn)勤勉,能承受壓力,良好的分析判斷能力、

  語言表達能力,心胸開闊,具良好的敬業(yè)精神和團隊精神,保密意識強。

  內(nèi)賬會計崗位職責(zé)及工作細(xì)則

  崗位職責(zé):對所管賬套的完整性、真實性、及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。

  2、負(fù)責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。

  3、負(fù)責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

  4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的`核對。

  5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管,并定期盤點。

  6、負(fù)責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。

  7、負(fù)責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品,財務(wù)核實)。

  8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

  9、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制各種明細(xì)表,并進行財務(wù)報告分析,并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司。

  10、負(fù)責(zé)每月與出納進行代收核對,現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。

  11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。工作細(xì)則:

  1、收出庫單,每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對,無誤入憑證。

  2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致,核對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致,無誤編制憑證。

  3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù),核對無誤后與出納進行簽字交接。

  4、每日編制客戶欠款回款情況表,并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理,上報。

  5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點、運費、維修費),并核對是否已入管家婆,無誤后編制憑證入金碟賬。

  6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會計抽票子,并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

  7、每周對內(nèi)調(diào)貨進行核對,貨是否有需要退回情況。

  8、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù),在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理,在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認(rèn),內(nèi)賬會計簽字確認(rèn),待領(lǐng)用人領(lǐng)用時,初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用,再領(lǐng)用要以舊換新,內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù),如有號碼不符,要上報批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后,由出納保管。

  9、每月月初管家婆與財務(wù)軟件應(yīng)收、應(yīng)付進行明細(xì)核對,如不一致,查明原因,屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進行調(diào)賬,如為不明原因或無法處理的不一致,查明責(zé)任人,上報處理。

  10、每月不定期抽查出納庫存。

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