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退稅申請(qǐng)書

時(shí)間:2024-11-13 05:24:15 婉詩(shī) 申請(qǐng)書 我要投稿

退稅申請(qǐng)書(精選14篇)

  當(dāng)下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍,交易頻繁,很多場(chǎng)合都離不了申請(qǐng)書,我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確。為了讓您不再為寫申請(qǐng)書頭疼,以下是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書,歡迎大家分享。

退稅申請(qǐng)書(精選14篇)

  退稅申請(qǐng)書 篇1

x縣國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司屬于xx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

 申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇2

x市國(guó)稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):x

  納稅編碼號(hào):x

  開戶行名稱:x

  開戶行收款帳號(hào):x

  申請(qǐng)退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

  申請(qǐng)單位:xx

  20xx年2月21日

  退稅申請(qǐng)書 篇3

xx稅局:

  本公司x(納稅編碼:x)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):x)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè),開戶行:x銀行,銀行賬號(hào):x

  特此說(shuō)明!

 申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇4

x地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費(fèi)附加88元,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的.發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇5

國(guó)家稅務(wù)局x城區(qū)稅務(wù)分局:

  20xx年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xxxx元,應(yīng)交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇6

xxxx國(guó)稅局:

  我公司20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元。

  望批準(zhǔn)

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇7

xxxx稅務(wù)局:

  公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xx。我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神。

  從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的.營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納20xx年x月和x。

  特此申請(qǐng)。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇8

xxxx稅局:

  本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇9

xxxx稅局:

  本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至20xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥xx元。

  請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇10

xxx區(qū)稅務(wù)局:

  20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;

  現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇11

xxx稅務(wù)局:

  我是被xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購(gòu)買價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號(hào):xxx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇12

xxx海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 篇13

x區(qū)稅務(wù)局:

  20xx年x月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

x公司

  20xx年x月x日

  退稅申請(qǐng)書 篇14

xx縣國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司屬于xxx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

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