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小金庫專項治理工作總結

時間:2021-01-17 10:28:12 工作總結 我要投稿

小金庫專項治理工作總結

  總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,是時候?qū)懸环菘偨Y了。你想知道總結怎么寫嗎?以下是小編整理的小金庫專項治理工作總結,歡迎大家分享。

小金庫專項治理工作總結

小金庫專項治理工作總結1

  根據(jù)《關于印發(fā)的通知》(新治金辦[20xx]4號)要求,我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,對財務管理行為展開了全面復查,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,F(xiàn)將全年工作總結如下:

  一、基本情況

  我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶,負責日常運作資金管理,無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  二、主要做法

 。ㄒ唬┘訌婎I導,落實責任,扎實有效開展專項治理工作

  為認真做好“小金庫”專項治理工作,我辦領導高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作,明確工作目標、任務和措施,落實專人具體負責,并在全體干部職工大會上傳達文件精神,要求相關部門按時保質(zhì)完成各階段工作,建立健全防治“小金庫”的長效機制,確保各項工作落到實處。

 。ǘ┩晟浦贫龋瑖烂C紀律,杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務管理及運作方面,不斷完善制度,研究制定出《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度,規(guī)范單位財務行為,加強財務管理,嚴格財經(jīng)紀律,建立內(nèi)控機制,做到財務工作專人負責,日清月結,賬目清楚,堅持?顚S茫从媱澽k事,嚴格把關財務審批程序,凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù),有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批,消除虛假會計信息,提高會計信息質(zhì)量,從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

 。ㄈ┐胧┑昧,鞏固成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制

  對于“小金庫”問題,要以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結,著力完善防治“小金庫”長效機制,一是把“小金庫”治理工作推向深入,納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃,不斷完善財務制度程序,加強財務人員技能和職業(yè)道德的培訓,確!靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化;二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳,使每位干部職工深刻領會政策精神,切實認識“小金庫”的危害性,增強法治理念和制度意識,鼓勵監(jiān)督和舉報,為建立長效機制奠定群眾基礎;三是全面復查工作的開展,進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗,促進了基礎管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

  三、下一步工作

  今后,我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務管理各項規(guī)章制度,進一步深化對治理工作重要意義的認識,切實增強責任感和使命感,健全財務管理體系,完善相關財務制度,嚴肅財經(jīng)紀律,把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

  (一)加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。

 。ǘ┙∪珒(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預期效果的前提,因此,要進一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的'系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調(diào),建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設立“小金庫”。

 。ㄈ⿵娀O(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督懲處制度落到實處,通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。

小金庫專項治理工作總結2

  根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

  在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。

  三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

 。ㄒ唬⿵脑搭^抓起,全面治理

  從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線,全額上繳財政,需用時再打報告申請。

 。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理

  首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

  (三)加強對財務人員管理

  強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

 。ㄋ模┘訌妰(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、自查自糾報表重要事項說明

  在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作總結3

  根據(jù)兗礦紀發(fā)20xx15號《20xx年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求,公司積極貫徹落實文件精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,加強監(jiān)督檢查,建立長效機制,全面總結經(jīng)驗,專項治理工作取得實效,現(xiàn)將專項治理情況匯告如下:

  一、強化領導、提高認識。

  保證專項治理工作順利開展公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作,認真組織學習集團公司、實業(yè)公司相關文件,使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn),強化公司經(jīng)營管理工作,消除多種風險危害的重要措施,更是公司規(guī)模再擴大、效益再提高的重要保障。為此,公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發(fā)了貫徹集團公司《實施意見》的通知,明確要求各單位認真自查分析問題,嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作,確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議,對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署,切實把專項治理的各項任務落到實處。同時,不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度,及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹,務必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道,我們設立了舉報電話和舉報郵箱,隨時接受群眾監(jiān)督。

  二、狠抓落實、加快推進,切實認真做好整改落實工作。

  認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進行了認真地全面復查,復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制,并明確責任,接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理,對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析,努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施,切實加強內(nèi)部制度建設,全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機制,不定期檢查各單位整改情況,對整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。對全面復查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題,及時整改糾正,徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

  三、加強管理、創(chuàng)新機制,努力構建防治“小金庫”長效機制

  為做好“小金庫”專項治理工作,鞏固專項治理整改成果,我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則,全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制,單位內(nèi)部控制制度,紀檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面,進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)督,規(guī)范財務管理,把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓,并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設,進一步深化經(jīng)營管理,制定并完善各類管理標準,杜絕事隨人變等情況的發(fā)生,實施制度化經(jīng)營,追求管控效果,不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設,督促基層各單位規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務管理制度,努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

  通過此次專項治理工作,公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度,嚴肅了組織紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增強,財務管理進一步規(guī)范,從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。

小金庫專項治理工作總結4

  根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領導

  1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

  2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)

小金庫專項治理工作總結5

  根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求,我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查,并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示,現(xiàn)將我!靶〗饚臁睂m椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結:

  一、自查自糾的過程及結果

  在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后,學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長,學校副校長、主管財務工作的領導為副組長,以財務人員和普通員工為組員的領導小組,并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。

  在自查自糾的過程中,我校的財務工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題,特別是沒有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問題,無資產(chǎn)出租收入等其它收入。

  二、自查自糾結果的公示

  為增加學校財務管理的透明度,我校一直堅持財務公開制度,特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中,我校把自查自糾的結果,按照《方案》中的有關規(guī)定進行了公告、公示,而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

  三、自查自糾結果的上報

  按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求,在此項活動的最后,我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組,組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結,對下發(fā)的表格進行詳細的填寫,并按要求上報到上級主管部門。

  雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀問題,但通過自查自糾,也發(fā)現(xiàn)了一些財務管理上的問題,特別是財務人員的工作能力還有待于進一步的提高。

小金庫專項治理工作總結6

  根據(jù)相關的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

  一、 自查自糾組織實施情況

  我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上

  報。

  按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。

  二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

  在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

  三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政

  策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

 。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理

  首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

 。ㄈ┘訌娙罕姳O(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

  設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

 。ㄎ澹┘訌妰(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、 自查自糾報表重要事項說明

  在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作總結7

  根據(jù)財政部《關于印發(fā)<深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的通知》(財監(jiān)[20xx]19號),該辦對中國科學院貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理情況進行了檢查。針對中國科學院系統(tǒng)大、單位多的特點,該辦明確了“以點帶面,重點突出,有的放矢,確保成效”的工作思路,三個小組明確分工,保證了檢查工作順利完成。

  一是科學選取抽查單位。按照檢查工作要求,該辦在全面了解中國科學院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的基礎上,選取了6家單位進行重點檢查。

  二是結合實際明確重點。一是從預算、資產(chǎn)、財務三個方面入手,全面檢查中國科學院系統(tǒng)財務和機關財務。即排查預算編制的真實性和完整性,預算執(zhí)行的合理性,科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn),檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責明晰,財務部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符,資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關財務制度檢驗財務管理制度是否科學、健全;收支信息是否如實在帳內(nèi)反映;“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題;賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點,檢查中國科學院高能物理研究所和中國科學院植物所。對照結題課題,選取國家重大專項課題,排查項目申報程序是否規(guī)范,科研資金使用情況是否合規(guī),課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點,檢查中國科學院行政管理局,重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。

  三是嚴守廉政紀律。檢查期間,該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦,強調(diào)“打鐵要靠自身硬”,認真貫徹落實中央的八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《中央和國家機關差旅費管理辦法》,堅持集中住宿,集中吃飯(全部集中在中科院機關食堂就餐),樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時,在檢查工作中顧全大局,服從安排,加班加點,連續(xù)奮戰(zhàn)17天;遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報,在財政部的統(tǒng)一指導下,明確檢查思路和檢查重點;嚴格按照《財政檢查規(guī)則》,制作工作底稿,通報交換意見,起草了征求意見函,擬定了處理決定初稿。

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