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社保內控檢查整改報告

時間:2022-03-08 16:39:39 報告 我要投稿

社保內控檢查整改報告

  在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,需要使用報告的情況越來越多,報告具有語言陳述性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編整理的社保內控檢查整改報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

社保內控檢查整改報告

  根據(jù)內部控制自查工作安排,結合設計研究所(以下簡稱:設研所)的控制目標和管控重點,我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。

  一、 20xx年度設研所內部控制體系建設

  本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作,共分為3個小組,由組長進行分組管理體系建設,小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。

  內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核,再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。

  內部控制體系建設包括以下幾個方面:

  (1)進行內部培訓,營造良好的內控氣氛,包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務流程等內容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。

 。2)研發(fā)組織建設關鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面,進行明確組織職責、合理分工、責任落實,使各個員工能夠各司其職,互相配合,共同實現(xiàn)整體使命和目標。

 。3)技術專業(yè)按電氣行業(yè)的特征,將產(chǎn)品研究、原料配置、產(chǎn)品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發(fā)管理、

  流程管理、市場管理。

 。4)研究所為技術開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列,并通過市場管理、項目管理、技術開發(fā)管理、流程管理等進行貫通,分清了戰(zhàn)略側重點,分清了各專業(yè)職能的'分工,又明確了管理職責,擴充和豐富了研究所的職責范圍和層次、深度。

  二、本部門內部控制評價的依據(jù)

  本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求,依據(jù)總廠《內部控制評價暫行辦法》,結合本部門主要經(jīng)營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標,對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

  三、本部門內部控制評價的范圍及自查的主要內容

  本部門嚴格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求,依據(jù)總廠《內部控制評價暫行辦法》,結合本部門主要經(jīng)營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標,對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

  (一)內部控制評價包括以下工作程序:

 。1)成立評價工作組,制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務、參與日常監(jiān)控的業(yè)務骨干組成評價工作組,制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。

 。2)發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的事項。

 。3)開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作,按要求編制內部控制自我評價報告,在規(guī)定時間內報送評價工作組。

 。4)開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工,綜合運用個別訪談,記錄執(zhí)行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。

 。5)匯總評價結果,編制內部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析,,編制內部控制缺陷匯總表。

 。6)制定缺陷整改方案。根據(jù)內部控制缺陷表,按職責分工制定了缺陷整改方案。

 。7)編制內部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內部控制評價,編制內部控制評價報告。

 。8)內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施,有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。

 。ǘ┲攸c自查的業(yè)務

 。1)工程設計

  磨煤機控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設計,包括工程周期、工程造價、工程質量方面進行考察。

 。2)產(chǎn)品調試

  產(chǎn)品調試包括電能質量產(chǎn)品調試和消弧線圈的調試,內容包括調試環(huán)境、安全調試、調試隱患等方面。

 。3)新產(chǎn)品開發(fā)

  新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內容包括開發(fā)周期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。

 。4)現(xiàn)場服務

  現(xiàn)場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題,包括出差效率、服務滿意情況。

  四、 發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷及認定情況

  結合自查情況,我們發(fā)現(xiàn)報告期內存在2個內部控制缺陷,其中設計缺陷2個,運行缺陷 0個。分別為:

 。1)研發(fā)周期過長

  研發(fā)周期過長造成項目的領先優(yōu)勢減弱,人力物力占用量大,影響整個部門效益,產(chǎn)品系列化速度減慢。

  (2)技術趨勢判斷錯誤

  技術趨勢的判斷錯誤,對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早,技術轉換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。

  五、 改進建議及相應的改進措施

  (1)針對設計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內容是:增加研發(fā)團隊力量,計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發(fā)計劃。

 。2)針對技術趨勢判斷錯誤,對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早,技術轉換成本與產(chǎn)業(yè)化較慢,首先在新產(chǎn)品開發(fā)初期做好準備工作,本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析,于本年度完成。

  六、 內部控制自查結論

  經(jīng)過自查,報告期內,本部門對納入自查范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制,并得以有效執(zhí)行,達到了總廠內部控制的目標,不存在重大缺陷,現(xiàn)有一般缺陷也已進行改進和良好控制。

  部門負責人: 設計研究所

  20xx年3月13日

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