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銀行小金庫(kù)自查報(bào)告

時(shí)間:2022-05-15 20:26:35 報(bào)告 我要投稿

銀行小金庫(kù)自查報(bào)告

  在我們平凡的日常里,報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。其實(shí)寫報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編為大家整理的銀行小金庫(kù)自查報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

銀行小金庫(kù)自查報(bào)告

銀行小金庫(kù)自查報(bào)告1

  根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫(kù)”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號(hào)》文件要求,我局認(rèn)真開展了對(duì)“小金庫(kù)”的專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

  一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

 。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會(huì)議,傳達(dá)市委文件,要求積極開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,對(duì)照自查自糾情況報(bào)告表認(rèn)真檢查,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。

 。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長(zhǎng):柯以農(nóng);副組長(zhǎng):謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員。

  二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制

  按照清理范圍要求,對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對(duì)科室私設(shè)“小金庫(kù)”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。我局通過(guò)深入自查,財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。今后,我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財(cái)物,杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

銀行小金庫(kù)自查報(bào)告2

  根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》(XXX審【20xx】3號(hào))文件精神,我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)自查,通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況,建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真對(duì)待自查工作

  公司召開專門會(huì)議,組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫(kù)”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度,認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況,對(duì)照文件,切實(shí)做好本部門“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面自查工作。

  二、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

  對(duì)照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)資委<加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫(kù)”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》的要求,重點(diǎn)對(duì)績(jī)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,檢查結(jié)果如下:

  1 、建立績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則,并嚴(yán)格按照績(jī)效考核細(xì)則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過(guò)工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放

  到職工個(gè)人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時(shí)各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

  2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號(hào)為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來(lái)賬方式自行列支,或帳外存放、單獨(dú)處理情況。

  公司沒(méi)有大宗原料、原油運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)及手續(xù)費(fèi)返還情況;公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

  3 、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。

  4 、我公司完善各類會(huì)議申請(qǐng)、審批及報(bào)銷程序,嚴(yán)格控制會(huì)議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會(huì)議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì)議費(fèi)329551元,記賬憑證后皆附有會(huì)議通知,報(bào)銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會(huì)議名目預(yù)存會(huì)議費(fèi)或挪作他用等情況。

  5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會(huì)、報(bào)刊、學(xué)會(huì)(分會(huì))等社會(huì)團(tuán)體等;職工食堂建立單獨(dú)會(huì)計(jì)核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。

  6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財(cái)務(wù)客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實(shí)物的入庫(kù)、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫(kù)及處置管理,將剩余料、報(bào)廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的`管理責(zé)任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺(tái)賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。

  7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對(duì)公司賬戶執(zhí)行對(duì)賬制度,對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因,截止目前公司3月未達(dá)賬項(xiàng)皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險(xiǎn)柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財(cái)務(wù)部落實(shí)專人管理。檢查期間對(duì)所有保險(xiǎn)柜進(jìn)行開箱查驗(yàn),皆無(wú)現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度,購(gòu)買的各種票據(jù)都登記在冊(cè),使用時(shí)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿,并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。

  通過(guò)自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,為了建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

  三、開展承諾活動(dòng)

  自查工作結(jié)束后,公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫(kù)”。

銀行小金庫(kù)自查報(bào)告3

  1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”行為。

  我部的所有對(duì)公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財(cái)產(chǎn)品銷售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì)計(jì)核算要求納入我行大賬核算,無(wú)代理業(yè)務(wù)返還獎(jiǎng)勵(lì)情況,無(wú)坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫(kù)”的情況。

  2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”行為。

  我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求,各項(xiàng)費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”行為。同時(shí),利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營(yíng)業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無(wú)虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”行為。

  我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算,在客戶營(yíng)銷費(fèi)用支出方面,我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項(xiàng)支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金?kù)”款項(xiàng)購(gòu)買消費(fèi)卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查,我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求,收入與支出通過(guò)分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算,費(fèi)用報(bào)帳真實(shí)、合規(guī),無(wú)套取費(fèi)用、挪用報(bào)銷資金等問(wèn)題,不存在設(shè)立“小金庫(kù)”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

銀行小金庫(kù)自查報(bào)告4

  按照《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開展私設(shè)小金庫(kù)及濫發(fā)錢物問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財(cái)發(fā)〔20xx〕35號(hào))文件要求,我辦對(duì)20xx年1月至今私設(shè)小金庫(kù)及濫發(fā)錢物問(wèn)題認(rèn)真開展自查,并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、自查自糾組織實(shí)施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作辦公室,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布置開展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求各科室要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫(kù)問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。

  二、自查自糾私設(shè)小金庫(kù)及濫發(fā)錢物情況

  經(jīng)過(guò)自查,我辦財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一通過(guò)金財(cái)大平臺(tái)報(bào)銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購(gòu)等方面均嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、建立防范小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施

  通過(guò)此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對(duì)小金庫(kù)存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我辦將從以下五個(gè)方面入手,建立防范小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止白條收入不入賬形成小金庫(kù)。

  (二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

  加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取小金庫(kù)。

  (三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

  設(shè)立小金庫(kù)問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制小金庫(kù)行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。

  (四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。

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