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采購(gòu)部崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-06-10 09:56:07 崗位職責(zé) 我要投稿

采購(gòu)部崗位職責(zé)

  在生活中,需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多,崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編為大家收集的采購(gòu)部崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

采購(gòu)部崗位職責(zé)

采購(gòu)部崗位職責(zé)1

  一、部門概要:

  依相關(guān)部門的要求計(jì)劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購(gòu)成本控制,不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購(gòu)工作的運(yùn)作情況。

  二、主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審及考核;

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審、考核及管理;

  3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時(shí)到貨,并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

  4、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的及時(shí)處理及預(yù)防措施的跟進(jìn);

  5、配合公司進(jìn)行原材料的采購(gòu)成本控制;

  6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;

  7、完成其它部門的臨時(shí)采購(gòu)需求;

  8、完成上級(jí)交待的臨時(shí)工作任務(wù);

  9、向上級(jí)匯報(bào)工作。

采購(gòu)部崗位職責(zé)2

  1.完成各類采購(gòu)事務(wù),負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃落地,包括:詢價(jià)、比價(jià)、采購(gòu)合同的簽訂、驗(yàn)收、評(píng)估、采購(gòu)臺(tái)賬的建立和反饋匯總、倉(cāng)存調(diào)度管理等工作。

  2.對(duì)供貨商整體進(jìn)行評(píng)價(jià)與初審,索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設(shè)備/耗材三證的歸類,定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票,保證票、賬、貨、款一致。

  3.對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題的處理和解決。

  4.對(duì)于醫(yī)療耗材的采購(gòu),根據(jù)庫(kù)存信息結(jié)合耗材需求計(jì)劃,編制月采購(gòu)管理計(jì)劃,跟蹤采購(gòu)訂單如期交付,保障耗材穩(wěn)定提供。

  5.負(fù)責(zé)對(duì)逾期耗材的處理,庫(kù)存管理及長(zhǎng)期庫(kù)存分析;

  6.與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核、評(píng)價(jià),淘汰不合格供應(yīng)商;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

采購(gòu)部崗位職責(zé)3

  1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需要和酒店庫(kù)存情況,編制物資采購(gòu)計(jì)劃以及季度、月度具體實(shí)施計(jì)劃。

  2、嚴(yán)格遵守采購(gòu)制度,審核各部門物資采購(gòu)計(jì)劃,以及部門物資申購(gòu)單;組織和督促下屬員工做好物資采購(gòu)工作。

  3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格等,檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求;處理物料采購(gòu)過程中發(fā)生的各類質(zhì)量問題以及違約索賠。

  4、熟練掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作,組織供應(yīng)商做好餐飲原料的投標(biāo)競(jìng)價(jià)工作,會(huì)同餐飲部,確定各種原料的價(jià)格。

采購(gòu)部崗位職責(zé)4

  【 采購(gòu)員崗位職責(zé)】

  一、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)合同,進(jìn)行物資采購(gòu)。

  1、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單和詢價(jià)單,起草采購(gòu)合同,傳真給供方,進(jìn)行合同審批。

  2、供方蓋章確認(rèn)回傳后,根據(jù)采購(gòu)管理辦法進(jìn)行合同審批。

  3、采購(gòu)合同審批完畢,方可正式蓋采購(gòu)合同章后傳真給供方,并電話通知供方查收。

  【注意】

  1、合同審批程序按照《物資采購(gòu)管理辦法》要求執(zhí)行。

  2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的,一定要與供方確定最快的交期,并上報(bào)延誤給部門主管。

  3、合同訂出后,在交到貨前采購(gòu)員必須進(jìn)行合同貨物催交,在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時(shí)間上報(bào)部門主管。

  二、物資到貨后,報(bào)檢入庫(kù)。

  1、物資到貨后,采購(gòu)員確認(rèn)到貨物資,將其采購(gòu)合同轉(zhuǎn)換成報(bào)檢單,然后打印,一式三份。采購(gòu)員簽名,將報(bào)檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn),若緊急需在報(bào)檢單上注明“緊急”字樣。

  2、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成簽字,一聯(lián)檢驗(yàn)員留存,二聯(lián)燈具倉(cāng)庫(kù)留存對(duì)賬,三聯(lián)交由當(dāng)事采購(gòu)員,采購(gòu)員將報(bào)檢單和合同附在一起將合格物品交由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),不合格物品給供應(yīng)商進(jìn)行退換。

  3、倉(cāng)管對(duì)合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)后,報(bào)檢單、合同及入庫(kù)單交由采購(gòu)員簽字確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫(kù)單、報(bào)檢單與采購(gòu)合同返還給采購(gòu)員,采購(gòu)員登記臺(tái)帳后將合同和報(bào)檢單附一起存在采購(gòu)合同檔案中,入庫(kù)單按供方整理存放。

  三、負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的催交。

  1、票貨同行的,在物資入庫(kù)后,采購(gòu)員立即核對(duì)入庫(kù)單和發(fā)票是否一致(供方名稱、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號(hào))。

  2、款到發(fā)貨的,要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財(cái)務(wù);貨到月付的,要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額;對(duì)于不能夠及時(shí)到的發(fā)票,要及時(shí)打電話催用戶開發(fā)票,確保發(fā)票的及時(shí)到位。

  3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購(gòu)經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗(yàn)工作,核對(duì)一致的發(fā)票確認(rèn)簽收;采購(gòu)經(jīng)辦人將已審驗(yàn)合格的發(fā)票附入庫(kù)單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記,并在KIS系統(tǒng)“采購(gòu)發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫(kù)單核消之后交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)簽收。

  4、采購(gòu)經(jīng)辦人對(duì)及時(shí)全額收回所采購(gòu)物資的發(fā)票負(fù)全責(zé),若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損,采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

  四、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格物資進(jìn)行退換。

  1、市內(nèi)采購(gòu)的物資在進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品(未辦理入庫(kù)),直接通知供方,由供方拉回退換或返修。

  2、對(duì)于在報(bào)檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資,由采購(gòu)員核實(shí)后反饋給供應(yīng)商進(jìn)行更換和退換手續(xù)的辦理。

  五、負(fù)責(zé)采購(gòu)臺(tái)帳的登記。

  采購(gòu)員每周集中在臺(tái)帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫(kù)的元器件明細(xì)(供方名稱、入庫(kù)金額、入庫(kù)單號(hào))、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

  六、整理供方資料,編制價(jià)格月報(bào)。

  1、適時(shí)填報(bào)《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表(補(bǔ)充)》和《常用器件新供方明細(xì)表(補(bǔ)充)》,經(jīng)部門主管、經(jīng)理,經(jīng)營(yíng)副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

  2、每月依據(jù)上月《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表(補(bǔ)充)》編制、更新《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表》,全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,抄送相關(guān)部門。

  七、填寫供方辦款申請(qǐng)報(bào)批。

  1、本地辦款一月一次,為每月25日。由采購(gòu)經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額,上報(bào)部門經(jīng)理審核確認(rèn),再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額,逐級(jí)簽字確認(rèn)后,交財(cái)務(wù)部出納安排付款。

  2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的,貨到月付供方每月25日辦款,款到發(fā)貨逐級(jí)簽字確認(rèn),總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購(gòu)員書面申請(qǐng),核對(duì)總欠款和總欠票后,由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部出納辦款。

  八、填寫《萬洲集團(tuán)供方費(fèi)用代扣單》。

  九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  【采購(gòu)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)】

  1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)的需求,建立、健全公司采購(gòu)管理制度和工作流程,確保公司的采購(gòu)供應(yīng)運(yùn)作符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程;

  2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃制訂采購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)質(zhì)量提高、采購(gòu)成本持續(xù)降低、采購(gòu)體系的完善;

  3、根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量及項(xiàng)目要求,審批和實(shí)施年度、月度采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算,保障生產(chǎn)計(jì)劃及新品開發(fā)的順利實(shí)施;

  4、組織對(duì)產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),建立完善供應(yīng)商體系,對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行管理;

  5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實(shí)各項(xiàng)工作。

  【采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)】

  1、主持采購(gòu)部的全面工作,采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)。

  2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門按部門的工作職能做好工作。

  3、根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃和施工計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施。

  4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。

  5、制定物資采購(gòu)原則,并督導(dǎo)實(shí)施。

  6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。

  7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購(gòu)制度,杜絕不良行為的.產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu),避開由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

  10、監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況,控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。

  11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行工程的審核及成本的控制。

  12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

采購(gòu)部崗位職責(zé)5

  供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購(gòu)、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對(duì)帳,并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排,督導(dǎo)其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計(jì)劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購(gòu)成本控制,不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購(gòu)工作的運(yùn)作情況。

  一、工作概要:

  供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購(gòu)、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對(duì)帳,并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

  二、主要職責(zé):

  1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào),熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)采購(gòu)訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

  2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場(chǎng)價(jià)格,了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來源,降低采購(gòu)成本,每月提交《原材料價(jià)格跟蹤情況表》及市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。

  3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購(gòu)原則,組織工程和品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審和考核,并及時(shí)更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

  4、 配合PMC部將原材料采購(gòu)到位,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日?qǐng)?bào)表。

  5、 對(duì)重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。

  6、 追蹤MRB會(huì)議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善,將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。

  7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉(cāng)及跟進(jìn)外發(fā)余料庫(kù)存情況。

  8、 跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

  9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

  10、 協(xié)助財(cái)務(wù)中心做好對(duì)帳工作。

  11、 定期或不定期向采購(gòu)主管匯報(bào)工作。

  12、 服從上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作。

采購(gòu)部崗位職責(zé)6

  1.根據(jù)公司目標(biāo),參與制定本部門目標(biāo)并進(jìn)行指標(biāo)分解,并編寫實(shí)施計(jì)劃;

  2.制定本部門的物資管理相關(guān)制度,供應(yīng)商體系建設(shè)方案,并使之規(guī)范化;

  3.按照銷售計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施;

  4.物料采購(gòu)申請(qǐng)的審核,以減少不必要的物料采購(gòu);

  5.指導(dǎo)和審核商務(wù)合同條款的設(shè)立與簽訂,并監(jiān)督合同的執(zhí)行;

  6.關(guān)注市場(chǎng)行情變動(dòng),指導(dǎo)適時(shí)發(fā)起采購(gòu),合理使用公司資金及庫(kù)存;

  7.制定供應(yīng)商管理制度并實(shí)施,降低來料成本和提升來料質(zhì)量;

  8.對(duì)員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的講解與培訓(xùn),提升采購(gòu)整體業(yè)務(wù)技能;

  9.監(jiān)督和監(jiān)控采購(gòu)流程與制度的執(zhí)行,杜絕不合理操作及不良行為的產(chǎn)生.

采購(gòu)部崗位職責(zé)7

  -基于公司目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)制定行動(dòng)計(jì)劃

  -為下屬設(shè)定目標(biāo),管理目標(biāo)完成情況

  -對(duì)下屬進(jìn)行年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

  -管理團(tuán)隊(duì),幫助他們建立并發(fā)展服務(wù)精神,團(tuán)隊(duì)精神和進(jìn)取精神

  -培訓(xùn)并管理員工遵循公司的規(guī)章制度

采購(gòu)部崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作,包括但不限于新品補(bǔ)充、現(xiàn)有商品優(yōu)化;并對(duì)采購(gòu)異常、退換貨、補(bǔ)償事宜進(jìn)行處理;

  2、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,建立供應(yīng)商目錄,并對(duì)采購(gòu)相關(guān)資料進(jìn)行整理,歸檔,保存;

  3、負(fù)責(zé)首營(yíng)藥品、首營(yíng)企業(yè)的資質(zhì)收集及初審,并協(xié)助質(zhì)量管理部門對(duì)供應(yīng)商綜合能力進(jìn)行考評(píng),確保供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),建立供應(yīng)管理體系;

  4、負(fù)責(zé)庫(kù)存藥品的管理以及采購(gòu)計(jì)劃、付款計(jì)劃等工作的執(zhí)行與跟進(jìn);

  5、協(xié)助上級(jí)采購(gòu)相關(guān)工作,在保證供應(yīng)質(zhì)量和時(shí)效的前提下,降低采購(gòu)成本;

  6、積極與各相關(guān)部門溝通,確保信息傳遞的有效性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

采購(gòu)部崗位職責(zé)9

  1、與全國(guó)各部門溝通能力,與研發(fā)、食安、倉(cāng)庫(kù)等部門良好溝通;

  2、協(xié)調(diào)組織各工廠采購(gòu)部門的工作;

  3、對(duì)庫(kù)存數(shù)量、保質(zhì)期等信息提前預(yù)警,做好采購(gòu)計(jì)劃;

  4、指導(dǎo)并監(jiān)督各工廠開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,保證供應(yīng),確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。

  5、監(jiān)督并參與各工廠大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。并認(rèn)真監(jiān)督檢查各工廠的采購(gòu)進(jìn)程和價(jià)格控制。

采購(gòu)部崗位職責(zé)10

  1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,服從管理努力工作。

  2、配合采購(gòu)部門做好工作。

  3、按采購(gòu)合同(或保管入庫(kù)單)在供應(yīng)鏈里做訂單,注意稅率17%,3%,6%,普通發(fā)票為0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫(kù)單據(jù),并填好價(jià)格給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)留存一份。

  4、發(fā)票來時(shí)對(duì)采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)與合同訂單核對(duì),同時(shí)核對(duì)保管員入庫(kù)單,經(jīng)核對(duì)單價(jià)、入庫(kù)數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫(kù)審批單,經(jīng)主管采購(gòu)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財(cái)務(wù)方可入帳。

  5、審核發(fā)票時(shí),入庫(kù)數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn),如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r(jià)補(bǔ)齊。特殊事項(xiàng)財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。

  6、采購(gòu)物資付款,由采購(gòu)核算員請(qǐng)款,經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)、經(jīng)采購(gòu)經(jīng)手人確認(rèn),財(cái)務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款,主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)出納處付款。請(qǐng)款時(shí)按物資采購(gòu)付款申請(qǐng)表要求填寫各項(xiàng)目,電匯需確認(rèn)好供應(yīng)商帳號(hào)地址等,一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請(qǐng)單同時(shí)應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù),無收據(jù)不允許支付。外采購(gòu)產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)制度”,核算員做好記錄。

  7、記錄采購(gòu)過程主發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、撿選費(fèi)等,記錄時(shí)應(yīng)

  有檢斤單、入庫(kù)單等。核算員做好入庫(kù)調(diào)整單據(jù),以使采購(gòu)費(fèi)用及時(shí)入賬。

  8、每月記錄發(fā)票入帳,記錄往來帳,并與財(cái)務(wù)核對(duì)。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

采購(gòu)部崗位職責(zé)11

  職位:物資采購(gòu)經(jīng)理

  一、崗位任務(wù):

  1、負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu),保證各部門正常營(yíng)運(yùn)和使用。

  2、建立采購(gòu)物資品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

  3、建立采購(gòu)物資價(jià)格管理體系,確保公司利益不受損害。

  4、制定供應(yīng)商管理辦法。

  二、崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)全公司物資采購(gòu)工作,確保質(zhì)量、及時(shí)到位。

  2、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)任務(wù)的分配及落實(shí)工作。

  3、負(fù)責(zé)建立公司物資采購(gòu)管理制度,結(jié)合使用部門情況制定相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)流程,指導(dǎo)采購(gòu)工作規(guī)范化、流程化。

  4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià),調(diào)整選擇供應(yīng)商,采購(gòu)優(yōu)質(zhì)商品。

  5、負(fù)責(zé)建立本部門人員管理、行車安全、資金安全、物資質(zhì)量等相關(guān)管理規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,避免損失。

  三、崗位要求

  1、能夠根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)理念,組織開展采購(gòu)工作。

  2、具備全局觀,能夠站在公司層面考慮問題、處理問題。

  3、具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通和談判能力。

  4、熟悉物資采購(gòu)等法律法規(guī)、合同法重要條款和相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)。

  5、具有較強(qiáng)的責(zé)任感,良好的個(gè)人品德和職業(yè)操守。

采購(gòu)部崗位職責(zé)12

  一、認(rèn)真制定采購(gòu)部的工作計(jì)劃,不斷完善物資采購(gòu)的管理制度。

  二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購(gòu)程序,認(rèn)真審核物資申購(gòu)報(bào)告。

  三、做好市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格調(diào)研工作,堅(jiān)持貨比三家,掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)規(guī)律。

  四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作,堅(jiān)持公開、公證、高效、快捷。

  五、負(fù)責(zé)購(gòu)物信息反饋工作,及時(shí)解決購(gòu)物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

  六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)態(tài)情況。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,堅(jiān)持發(fā)票三人簽字。

  八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)(番禺統(tǒng)計(jì))、分析工作。

  2負(fù)責(zé)對(duì)銷售訂單的審核工作,同時(shí)開據(jù)出庫(kù)單。

  3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)及分析工作,按進(jìn)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào),報(bào)銷售經(jīng)理。

  4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

  5負(fù)責(zé)本部人員的評(píng)估匯總工作。

  6完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù) 。

  藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé):

  1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、提供分類的商務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)、查詢、管理;

  3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

  4、協(xié)助各類市場(chǎng)銷售會(huì)議的組織和安排工作;

  5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營(yíng)銷員工各種報(bào)表和申請(qǐng);

  6、負(fù)責(zé)及時(shí)提供市場(chǎng)所需的各類文件資料及樣品;

  7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺(tái)帳;

  8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋,按要求及時(shí)制作招標(biāo)文件;

  9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作;

  10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件;

  11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判;

  12、嚴(yán)守公司秘密,完成上級(jí)主管交辦的其它工作。

采購(gòu)部崗位職責(zé)13

  1、審核采購(gòu)需求

  2、決定合適的采購(gòu)方式

  3、分配、選擇和維護(hù)潛在供應(yīng)資源

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查和實(shí)地勘察,評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力

  5、采購(gòu)合約與訂單的起草,簽發(fā)以及管理

  6、根據(jù)采購(gòu)需要采取相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)或進(jìn)行后續(xù)跟蹤

  7、解決與供應(yīng)商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付貨款問題

采購(gòu)部崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù),文檔管理;

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;

  3、協(xié)助經(jīng)理部門管理,團(tuán)隊(duì)建設(shè);

  4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作;

  5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務(wù),客情維護(hù)工作;

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

  2、男女不限,年齡在22歲以上;

  3、至少兩年以上手機(jī),通信,3C產(chǎn)品行業(yè)采購(gòu)部門工作經(jīng)驗(yàn);

  4、語言溝通能力強(qiáng),文字功底過硬;

  5、熟練使用辦公軟件,擅長(zhǎng)PPT為佳;

  6、服從管理,態(tài)度端正,有吃苦耐勞精神。

采購(gòu)部崗位職責(zé)15

  1、統(tǒng)籌管理集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)工作,包括詢/比價(jià)、簽定采購(gòu)合同、驗(yàn)收、評(píng)估及反饋工作;更新、完善、創(chuàng)新采購(gòu)工作和流程;

  2、牽頭集團(tuán)成本管理體系建設(shè)及優(yōu)化工作,推動(dòng)集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量升級(jí)、成本優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)管控;

  3、分析采購(gòu)成本結(jié)構(gòu),制定供應(yīng)商管理體系和成本控制方案達(dá)到降本增效;

  4、指導(dǎo)及監(jiān)督各分子、區(qū)域公司物資采購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)施,制訂招采計(jì)劃,組織招采工作;

  5、負(fù)責(zé)分公司供方庫(kù)、價(jià)格體系等的建立及成本測(cè)算;

  6、負(fù)責(zé)分公司供方拓展,行業(yè)對(duì)標(biāo)、供應(yīng)商維護(hù)、評(píng)價(jià)和分級(jí)管理;

  7、負(fù)責(zé)各分子、區(qū)域公司采購(gòu)部門日常工作及管控、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

  8、對(duì)招、采管理程序宣貫/培訓(xùn)、處理分公司各類采購(gòu)問題。

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